 
                            你好,這種你去票根App里面下載

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    就是我們單位他在報(bào)增值稅的時(shí)候,跟那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺(tái)是兩個(gè)人操作,阿包增值稅是我另外一個(gè)同事,然后那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺(tái),然后那個(gè)勾選是我來(lái)操作,但是那個(gè)我們那個(gè)同事,她以為我增值稅平臺(tái)那邊已經(jīng)認(rèn)證勾選過(guò)了,所以他就先把增值稅給報(bào)了,然后事后才發(fā)現(xiàn),我這邊還沒有操作,還沒有那個(gè)發(fā)票認(rèn)證,勾選這樣子的話,會(huì)會(huì)不會(huì)對(duì)那個(gè)我們這個(gè)報(bào)稅有什么影響呀。 我們那個(gè)增值稅稅金已經(jīng)繳納了,但是那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺(tái)就是勾選那邊,我看好像是沒有進(jìn)項(xiàng)稅的,就是人家沒有開,開具發(fā)票給我們,可以進(jìn)行認(rèn)證的就是勾,選出來(lái)都是零,如果是這樣子的話,那我七月份忘記勾選了,沒有勾選的話,是要到稅務(wù)局申請(qǐng)把他把那個(gè)報(bào)的增值稅撤回重新那個(gè)再勾選呢,還是說(shuō)我七月份我不勾選也沒有進(jìn)項(xiàng)稅的情況下,不勾選也沒有關(guān)系,等到八月份然后再勾選認(rèn)證是不是也可以。 我想表達(dá)的意思就是增值稅已經(jīng)申報(bào),然后增值稅認(rèn)證平臺(tái)卻沒有去進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證,但是我們也沒有進(jìn)項(xiàng)稅,這樣子的話,有沒有關(guān)系,還是說(shuō)必須要到稅務(wù)局去處理一下。
老師,新年好 我想問(wèn)下關(guān)于進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選平臺(tái),是不是需要下載一個(gè),還是直接在網(wǎng)上找到增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)(廣東)就可以認(rèn)證了 以前已經(jīng)認(rèn)證過(guò)的,現(xiàn)在需要認(rèn)證2022年1月的 但我在桌面未找到這個(gè)快捷鍵,以前是老板娘勾選的,她今天叫我勾選,我一直未找到。
老師您 好,想請(qǐng)教一下,收到員工報(bào)銷的通行費(fèi),是屬于增值稅電子普通發(fā)票,這種發(fā)票做賬時(shí),是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的是嗎,要是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)的話,怎么認(rèn)證這張發(fā)票呀,我進(jìn)發(fā)票勾選平臺(tái)里面,查到不到這張發(fā)票的
老師您好,我錄入應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額期初數(shù)據(jù)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)原來(lái)會(huì)計(jì)賬上是1000元,但是實(shí)際電子稅務(wù)局上可以勾選的有3000元,我現(xiàn)在錄入3000就會(huì)導(dǎo)致報(bào)表不平衡,請(qǐng)問(wèn)老師我該如何處理? 我按老師的方法做了一張憑證,然后顯示資產(chǎn)負(fù)債表不平衡了,借:管理費(fèi)用 -2000,借:應(yīng)交稅費(fèi)_待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅2000
老師你好,有幾位員工在保稅區(qū)里面上班,每天上下班專門找了一位外面的藍(lán)牌出租車接送,然后員工需要報(bào)銷付的租車費(fèi)。藍(lán)牌司機(jī)不提供發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)員工可以自己在稅務(wù)局申請(qǐng)代開電子普通發(fā)票嗎?
 
                您好老師麻煩咨詢一下外貿(mào)企業(yè)出口退稅勾選了內(nèi)銷應(yīng)該是出口抵稅怎么處理已經(jīng)報(bào)稅咯
公司微信是怎么申請(qǐng)的
你好,生生產(chǎn)部門發(fā)生的廂貨車審車費(fèi)、辦公費(fèi),財(cái)務(wù)做賬時(shí)應(yīng)該歸屬到哪個(gè)科目?
分公司顧客儲(chǔ)值費(fèi)用(分公司注銷)怎么結(jié)轉(zhuǎn)到子公司
老師 我購(gòu)買的20萬(wàn)的固定資產(chǎn)應(yīng)該從利潤(rùn)減去嗎
去年收房租1萬(wàn)元元,已開發(fā)票做收入,今年退0.8萬(wàn),開紅票如何做賬?
請(qǐng)問(wèn)公司注冊(cè)地在珠海,員工被外派去茂名工作,員工在茂名租房可以抵扣個(gè)稅嗎?
河南受益所有人信息備案,是否都要填或填免報(bào)提交?謝謝老師,有人說(shuō)沒接到銀行通知或短信不用填,是嗎?謝謝老師
老師,中間商銷售蔬菜,可以直接開0稅率普票吧?不用再向稅局走什么流程
老師,有工商年檢的網(wǎng)址嗎


老師,必須要下載嗎
你好對(duì)的是的,最好有下載
好的。請(qǐng)問(wèn)老師出差產(chǎn)生的汽油費(fèi)、住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)都記入差旅費(fèi)中
是的對(duì)的是的對(duì)的。
老師好,競(jìng)拍租金需在京東網(wǎng)上辦理,注冊(cè)成功后,公戶上轉(zhuǎn)入一筆金額為1.1元,這筆資金入哪個(gè)科目
不需要退回的轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入