需要的,確認(rèn)以前年度收入后,要相應(yīng)調(diào)整當(dāng)年及以前年度的稅前利潤(rùn),從而影響應(yīng)繳附加稅額。
補(bǔ)繳了以前年度的附加稅,以前年度損益怎么調(diào)整啊?
我們以前年度交的資源稅, 因?yàn)椴辉摻唬悇?wù)局核定錯(cuò)了,退回來(lái)的是做營(yíng)業(yè)外收入,還是沖以前年度損益和今年的稅金及附加,以前年度確認(rèn)過(guò)營(yíng)業(yè)稅金及附加
以前年度計(jì)提附加稅多計(jì)提了,是不是需要調(diào)整以前年度損益
補(bǔ)交22年的所得稅、附加稅及印花稅,都是用到以前年度損益調(diào)整嗎?
今年繳納的是去年的稅費(fèi),做憑證補(bǔ)提去年的稅費(fèi),可以做借:稅金及附加 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)嗎 涉及不涉及以前年度損益調(diào)整
用朋友的身份信息直播,提現(xiàn)后錢(qián)到朋友那里,他再轉(zhuǎn)給我。所以個(gè)人所得稅由他來(lái)申報(bào)還是我來(lái)申報(bào)
公司搬遷,重新購(gòu)買(mǎi)一批辦公桌椅、柜子。總價(jià)8萬(wàn),但是單張桌子、單個(gè)柜子不高于1000元,應(yīng)該記哪個(gè)科目
億企財(cái)稅和金蝶用友一個(gè)都是記賬軟件嗎?
現(xiàn)在俄羅斯和中國(guó)之間的交易直接就是可以人民幣交易了嗎
將自產(chǎn)產(chǎn)品賺送,無(wú)同類(lèi)銷(xiāo)售價(jià)格,成本為13000元,成本利潤(rùn)率為10%,為何算銷(xiāo)項(xiàng)稅是13000*(1+10%)*13%,成本+利潤(rùn)是含稅價(jià),怎么直接乘以13%算稅額呀?稅額應(yīng)該是不含稅價(jià)(成本價(jià))直接?稅率呀?
之前財(cái)務(wù)都是找代賬公司,記得代賬公司每月要申報(bào),這次自己學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)老師讓我學(xué)稅務(wù)實(shí)操,所以除了學(xué)習(xí)個(gè)稅實(shí)操外,還要學(xué)習(xí)什么,需要每月申報(bào)的都有哪些內(nèi)容
銀行端口收匯申報(bào)的a,產(chǎn)品,實(shí)際上收的錢(qián)是包含了abc三個(gè)產(chǎn)品,三個(gè)報(bào)關(guān)單,這樣會(huì)影響收匯嗎。同時(shí)會(huì)不會(huì)影響退稅呢?
銀行端口收匯申報(bào)的a,產(chǎn)品,實(shí)際上收的錢(qián)是包含了abc三個(gè)產(chǎn)品,三個(gè)報(bào)關(guān)單,這樣會(huì)影響收匯嗎?
老師您好,不想聊天,別人又說(shuō)不與人溝通
老師,這家公司是小規(guī)模,查詢(xún)本季度累計(jì)開(kāi)具發(fā)票金額是不是296099.99+2960.99=299060.98。是這樣查詢(xún)統(tǒng)計(jì)的嗎?
如果營(yíng)業(yè)稅金涉及的金額不大,是不是可以不做以前年度損益調(diào)整,直接計(jì)入當(dāng)期
營(yíng)業(yè)稅金的處理需遵循會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。即使金額不大,也應(yīng)按規(guī)則決定是否調(diào)整。若需調(diào)整前期,應(yīng)按會(huì)計(jì)準(zhǔn)則執(zhí)行,確保報(bào)表真實(shí)性。