是的,需要做以前年度損益調(diào)整
跨年度多計(jì)提的附加稅如何沖減,沒有以前年度損益調(diào)整科目
以前年度損益調(diào)整需要計(jì)提嗎?
調(diào)整以前多計(jì)提的印花稅.放在了稅金及附加.以前年度損益調(diào)整分錄怎么寫呀
以前年度計(jì)提附加稅多計(jì)提了,是不是需要調(diào)整以前年度損益
你好老師,去年多計(jì)提了折舊,今天還在計(jì)提,是今年加去年多計(jì)提的總數(shù)都走以前年度凈損益調(diào)整,還是今年的在本年重回,去年的走以前年度損益調(diào)整。謝謝
老師您好,請問出售廢舊的電梯給對方開發(fā)票開什么項(xiàng)目,這個電梯不是我的固定資產(chǎn),謝謝您
老師您好,請問出售廢舊的電梯給對方開發(fā)票開什么項(xiàng)目,這個電梯不是我的固定資產(chǎn),謝謝您
老師請問一下,我們公司的車交的車險,保險公司給開了發(fā)票,我們已經(jīng)抵扣過了,現(xiàn)在他們那邊需要紅沖,紅色信息表是我們這邊先填還是他那邊填了我們確認(rèn)?
老師,您好!根據(jù)上年度利潤表測算增值稅稅負(fù)率的時候忘記乘以百分比,導(dǎo)致今年交的增值稅遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠,由于開票和采購發(fā)票有稅差,所以我們進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),按測算的增值稅稅負(fù)率交增值稅的話,交的稅比較多,老板估計(jì)也不同意,想問下怎么去交增值稅合理點(diǎn)?
老師,個人代開發(fā)票,你這有沒有稅率表 包括教育培訓(xùn),稿酬所得,勞務(wù)等等
老師根據(jù)合同交的印花稅和交的增值稅可以算出銷售額吧
你好,我收到5-13號收到外匯貨款之后怎么操作呢?
你好,我買電腦4500開票13個點(diǎn),最后開票金額是多少,真算啊?
老師,代賬要24年7月—25年4月銀行流水,申報(bào)24年的年報(bào),這個是要銀行回單嗎
老師出口退稅申請報(bào)關(guān)單導(dǎo)入成功,數(shù)據(jù)處理保存后,配單的時候找不到報(bào)關(guān)單是什么情況
那是不是應(yīng)該借附加稅貸以前年度損益 然后再借以前年度損益貸利潤分配未分配利潤
我把之前多計(jì)提的現(xiàn)在紅沖更正成正確的以后,調(diào)整以前年度應(yīng)該借以前年度損益貸附加稅多計(jì)提的借利潤分配未分配貸以前年度損益
借應(yīng)交稅費(fèi)-附加 貸以前年度損益
我把之前多計(jì)提的現(xiàn)在紅沖更正成正確的以后,調(diào)整以前年度應(yīng)該借以前年度損益貸附加稅多計(jì)提的借利潤分配未分配貸以前年度損益
是不是應(yīng)該這樣做?
借應(yīng)交稅費(fèi)-附加 貸以前年度損益 借利潤分配-未分配 貸以前年度損益 就這樣就完事