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以前年度計(jì)提附加稅多計(jì)提了,是不是需要調(diào)整以前年度損益

2023-07-17 08:49
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齊紅老師

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2023-07-17 08:49

是的,需要做以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶5913 追問 2023-07-17 08:50

那是不是應(yīng)該借附加稅貸以前年度損益 然后再借以前年度損益貸利潤分配未分配利潤

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快賬用戶5913 追問 2023-07-17 08:53

我把之前多計(jì)提的現(xiàn)在紅沖更正成正確的以后,調(diào)整以前年度應(yīng)該借以前年度損益貸附加稅多計(jì)提的借利潤分配未分配貸以前年度損益

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齊紅老師 解答 2023-07-17 08:56

借應(yīng)交稅費(fèi)-附加 貸以前年度損益

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快賬用戶5913 追問 2023-07-17 08:57

我把之前多計(jì)提的現(xiàn)在紅沖更正成正確的以后,調(diào)整以前年度應(yīng)該借以前年度損益貸附加稅多計(jì)提的借利潤分配未分配貸以前年度損益

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快賬用戶5913 追問 2023-07-17 08:57

是不是應(yīng)該這樣做?

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齊紅老師 解答 2023-07-17 08:58

借應(yīng)交稅費(fèi)-附加 貸以前年度損益 借利潤分配-未分配 貸以前年度損益 就這樣就完事

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是的,需要做以前年度損益調(diào)整
2023-07-17
你好 沒有以前年度損益調(diào)整科目 直接調(diào)增利潤分配-未分配利潤 然后紅字沖減應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅
2020-08-19
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 貸以前年度損益調(diào)整
2022-02-16
?你好,是的,憑證就是這樣子做。
2023-05-17
是的,就是那樣處理就行
2025-04-14
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