用以前年度損益調(diào)整來調(diào)整,然后匯算清繳的時候需要納稅調(diào)增。
請問下,小規(guī)模納稅人,19年度的附加稅計提多了,今年一月紅字沖減錯了,按照,借:主營業(yè)務(wù)稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(城建稅,教育附加,地方教育附加,水利建設(shè))這樣做了,20年每月計提的稅金及附加也有減免又陸續(xù)沖減,導(dǎo)致利潤表稅金及附加本年累計是負數(shù),我該怎么重新做一個年初沖減的分錄呢,沒有以前年度損益調(diào)整科目。
老師,您好: 去年12月補計提的營業(yè)稅金及附加錯了,要怎么更正,是這樣嗎? 借:以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費-營業(yè)稅金及附加 借:本年利潤-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
補交所屬期是2020年的房產(chǎn)稅: 借:以前年度損益調(diào)整10768.06 貸:稅金及附加-房產(chǎn)稅10656.17 營業(yè)外支出-滯納金111.89 這樣做嗎?
老師,3月份調(diào)整21年1月份報稅報表 補交了增值稅及滯納金 記賬時候這部分滯納金需要調(diào)整以前年度損益嗎?同時補計提附加稅的時候 營業(yè)稅金及附加科目是不是要計入以前年度損益?
稅金及附加去年多計提了,今年沖銷掉,就200多點的費用可以不用以前年度損益調(diào)整,用營業(yè)外收入之類的哪個科目代替嗎?
用朋友的身份信息直播,提現(xiàn)后錢到朋友那里,他再轉(zhuǎn)給我。所以個人所得稅由他來申報還是我來申報
公司搬遷,重新購買一批辦公桌椅、柜子??們r8萬,但是單張桌子、單個柜子不高于1000元,應(yīng)該記哪個科目
億企財稅和金蝶用友一個都是記賬軟件嗎?
現(xiàn)在俄羅斯和中國之間的交易直接就是可以人民幣交易了嗎
將自產(chǎn)產(chǎn)品賺送,無同類銷售價格,成本為13000元,成本利潤率為10%,為何算銷項稅是13000*(1+10%)*13%,成本+利潤是含稅價,怎么直接乘以13%算稅額呀?稅額應(yīng)該是不含稅價(成本價)直接?稅率呀?
之前財務(wù)都是找代賬公司,記得代賬公司每月要申報,這次自己學(xué)習(xí)財務(wù)老師讓我學(xué)稅務(wù)實操,所以除了學(xué)習(xí)個稅實操外,還要學(xué)習(xí)什么,需要每月申報的都有哪些內(nèi)容
銀行端口收匯申報的a,產(chǎn)品,實際上收的錢是包含了abc三個產(chǎn)品,三個報關(guān)單,這樣會影響收匯嗎。同時會不會影響退稅呢?
銀行端口收匯申報的a,產(chǎn)品,實際上收的錢是包含了abc三個產(chǎn)品,三個報關(guān)單,這樣會影響收匯嗎?
老師您好,不想聊天,別人又說不與人溝通
老師,這家公司是小規(guī)模,查詢本季度累計開具發(fā)票金額是不是296099.99+2960.99=299060.98。是這樣查詢統(tǒng)計的嗎?
為什么這個退的稅不能做營業(yè)外收入
可以做營業(yè)外收入,做營業(yè)外收入它不就影響你今年的利潤了,根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制,它屬于以前年度的。
你當(dāng)年退當(dāng)年的,你可以做營業(yè)外收入。
那退的屬于今年的稅是做營業(yè)外收入還是可以直接沖減今年計提的營業(yè)稅金及附加
對的,是的,兩個都可以。
為什么審計說退本年的稅要做營業(yè)外收入,不能沖本年的稅金及附加,說本期退稅沖稅金及附加企業(yè)吃虧了為什么
我感覺對損益表沒影響
你好,對損益表沒有影響的,你不管做營業(yè)外收入還是做稅金及附加負數(shù),都不會影響你的利潤,你的利潤是一樣的。
對你交企業(yè)所得稅是沒有影響的。