您好,不是,分錄不正確
老師,您好: 去年12月補計提的營業(yè)稅金及附加錯了,要怎么更正,是這樣嗎? 借:以前年度損益調整 貸應交稅費-營業(yè)稅金及附加 借:本年利潤-未分配利潤 貸:以前年度損益調整
補交所屬期是2020年的房產稅: 借:以前年度損益調整10768.06 貸:稅金及附加-房產稅10656.17 營業(yè)外支出-滯納金111.89 這樣做嗎?
老師,補交20年無票銷售5000元產生的稅收滯納金正常記入營業(yè)外支出,分錄這么做是否正確 借:以前年度損益調整 貸:營業(yè)外支出 繳納滯納金 借:營業(yè)外支出 貸:銀行存款
請問補交 2022 年度增值稅產生的滯納金,做賬是計到營業(yè)外支出還是以前年度損益調整呢?
老師,補繳以前的印花稅后,賬務處理這樣做對面?1.借:稅金及附加 50000,,營業(yè)外支出-滯納金8000 貸:銀行存款 58000 2.借:以前年度損益調整 50000 貸:稅金及附加50000 3,借利潤分配-未分配利潤50000 貸:以前年度損益調整50000,
老師,假設我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產減值損失為負數,做匯算清繳時需要在納稅調整明細表第33行填證書調整嗎
老師,手工帳登資產負債表時數字后面的小數點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
那怎么寫
您好,借:以前年度損益調整 貸:稅金及附加-房產稅10656.17 借營業(yè)外支出,貸銀行存款