 
                            可以的,通過調(diào)整會計分錄或使用紅字沖銷來修正錯誤。但記得要附上說明,確保記錄準確無誤。

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    幾年以前處理固定資產(chǎn)時賬做錯了,現(xiàn)在是直接紅沖當時的憑證然后再做一張新的正確的嗎?但是紅沖后營業(yè)外收入負數(shù),就影響當期利潤了,怎么沖啊?
老師您好,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)21年有筆分錄錯誤了(小企業(yè)會計準則),然后我在23年4月做分錄沖銷再改正,分錄是多借一貸,我可以只沖銷錯誤的那個科目,不全部沖掉可以嗎?
老師,去年確認了一筆無票收入,在帳里面收入確認了,稅也確認了,但是申報表沒有報無票收入,然后現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這一筆是錯誤的,我現(xiàn)在直接把這筆分錄沖掉可以嗎?
22年收到成本發(fā)票,入賬了,借:主營業(yè)務(wù)成本5萬,貸,應(yīng)付賬款5萬,,23年供應(yīng)商紅沖了這筆發(fā)票,那么我23年賬上面是不是直接做一筆紅沖分錄就可以了?直接借主營業(yè)務(wù)成本負5萬,貸應(yīng)付賬款付5萬。
老師,23年做了一筆營業(yè)外收入,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)是錯誤的,可以直接負數(shù)紅沖嗎
 
                委托代加工消費稅應(yīng)稅商品的。在委托加工環(huán)節(jié)已經(jīng)被代扣代繳的消費稅,那么把這個商品收回以后,高價賣出的話,請問還需要再補交高出的那部分的消費稅嗎?
老師請問一下,我們公司現(xiàn)在沒什么業(yè)務(wù)沒收入,但有兩三個人交社保,這個社保能欠繳嗎?
老師,請問一下我們實際購買的是酒水,但是現(xiàn)在給我們開成勞保用品和辦公用品,這樣有沒有問題哇
老師,計提工資工資的時候包不包括代扣的個人部分社保和水電費呢?
請董孝彬老師回答 我有個問題: 就是金銀首飾和其他產(chǎn)品組成成套消費品銷售,按銷售額全額從高適用稅率。 問題1(征稅次數(shù)): 金銀首飾本來就是在零售環(huán)節(jié),如果現(xiàn)在在出廠環(huán)節(jié)把金銀首飾混在一起組成成套,那就是出廠環(huán)節(jié)要征,零售環(huán)節(jié)還要就成套的售價征本來就應(yīng)該在零售環(huán)節(jié)的消費稅,等于交兩次,是吧? 問題2(成套適用的稅率):就是不看具體的稅目是否一樣,只看成套里面的應(yīng)稅消費品哪個稅率高就用哪個,是嗎?如果成套里面就只有金銀是應(yīng)稅消費品就用金銀首飾的稅率就好,如果有其他應(yīng)稅消費品(非金銀)就比較稅率高低,哪個高用哪個?是嗎?那這樣不就是跟零售環(huán)節(jié)按金銀首飾的稅率來相悖了嗎?因為在零售環(huán)節(jié)也有超豪華小汽車那個稅率是10%。感覺在稅率這塊弄不清用哪個,究竟是怎么用的?
這道題嗯為什么選擇d呢?金銀鉑鉆不是在零售的時候繳納消費稅嗎?為什么銷售給商業(yè)企業(yè)的時候也要繳納消費稅呢?這不是屬于批發(fā)嗎?
起賬時將現(xiàn)金誤計入應(yīng)付款,怎么沖正
你好老師,我家是建筑勞務(wù)公司,承包了一個工程,里面有材料和設(shè)備,我可以開具材料發(fā)票給對方么
垃圾清運開票,我方清運垃圾要開票,但是我方出垃圾沒有開票,做賬時是不是沒有成本費
老師朋友有筆貸款,到他賬上后怕被凍結(jié),想通過我的賬號走下賬再取現(xiàn)金給他,這樣可以嗎,有風險嗎
好的 謝謝老師
不客氣,有其他問題隨時問哦。