這種操作不合規(guī)?;乜酆蛨箐N都涉及到利益輸送和可能的稅務(wù)問題,建議按照公司規(guī)定處理,避免法律風(fēng)險。
老師你好,我現(xiàn)在有一個問題想請教你,我們單位有一個工程,現(xiàn)在要給他付40%的工程款,他已經(jīng)把發(fā)票開來了,就前兩個月都已經(jīng)開過來了,然后進項稅我們也抵扣了,但是現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)說要把他那個,我們之前預(yù)交了一萬二的電費。要把那個一萬二的電費給他扣回來就說這個賬務(wù)處理的話,我應(yīng)該怎么做?因為關(guān)系到這個稅,這個稅,我們已經(jīng)抵扣完了,他那個發(fā)票拿過來。預(yù)交電費的時候是以我們單位的名稱交的,我們每一個月也取回他那個進項發(fā)票,就是電費的進項發(fā)票拿回來也抵扣過了,所以說這一部分我不知道怎么處理。 以前的老會計給我說的是把那個一萬二就說以現(xiàn)金的形式收回來,讓他以個人的名義交回來,我們給他開一張收據(jù),完了之后計入營業(yè)外收入,這樣子做對不對???
老師,我們公司跟一家公司簽了演出合作協(xié)議,合同里面規(guī)定我們單位需要負責(zé)對方演出人員的往返城市的交通費用,然后這邊是由我們單位這個項目負責(zé)人先墊付他們這些車票,包括幫他們訂票買票,那到時候這個員工那車票過來以差旅費形式報銷給對方可以嗎?還是說以付款申請單的形式?
老師你好,我想問一下啊,我們法人嗯去購買這個設(shè)備,嗯,然后呢,這個錢他沒走對公,就是對方也不給開這個發(fā)票,但是給開收據(jù),你看收據(jù)上寫他們,就是收據(jù)上是這樣寫,你看行嗎?就是說嗯我們法人付的錢,就是付款人寫的是法人的名字,然后收款人是他們公司的名字,然后開個收據(jù)蓋個章,然后等到我們那個對公賬戶上,然后把這個錢報銷給法人的時候就是直接轉(zhuǎn)給法人了,就是嗯,就拿這些憑據(jù)嗯做憑證??梢詥??就是收據(jù)上寫的是法人付的款,然后到時候我們對公賬戶上再把這個錢報銷給法人,嗯,就是這樣有有一個連貫的邏輯,這個沒問題吧?
老師,我想請教一個問題,就是我們是建筑工程公司,工程已經(jīng)做了,但是對方目前沒有款付,只有農(nóng)民工工資賬戶有錢可以付給我們,但是如果對方用農(nóng)民工工資賬戶付給我們的話,我們自己是不是要去做一個,組建一個勞務(wù)班組的合同工資,然后去大廳開票入賬做成本?那這個工資做成本的話我們就沒有進項票抵扣了,這個有解決辦法嗎?
老師,公司有兩家分公司A和B,現(xiàn)有個問題是這樣,一客戶以公司名跟A公司簽合同購買產(chǎn)品和培訓(xùn)業(yè)務(wù)。產(chǎn)品已跟A公司拿了,但接受培訓(xùn)是在B公司,然后發(fā)票又全部以A公司名開給客戶。但關(guān)鍵問題是B公司是承包給一員工的,這個培訓(xùn)業(yè)務(wù)要給他提成,那這個提成款怎么付給他個人?或者說A公司怎么付給B公司?
老師你好,我這個工作經(jīng)歷那寫的不對啊,報考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報中級,你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對啊,報考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價
老師,對公賬戶轉(zhuǎn)款法人個人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對公轉(zhuǎn)法人個人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標準版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個月6月做分錄調(diào)整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費如何入賬?
職工交通費抵扣怎么抵?
那怎么做才可以呢?確實是要給回扣,他個人購買的也確實是要報銷
回扣通常視為不正當利益輸送,應(yīng)避免。若需補償,可通過公司制度設(shè)立獎勵機制,明確流程,確保公開透明,避免個人財務(wù)往來。報銷需符合公司政策與財務(wù)規(guī)定,確保合法合規(guī)。建議咨詢法律顧問和財務(wù)專家,制定合適方案。