同學您好,問題收到,稍等回答
老師,9月份給客戶開了2000的銷售發(fā)票,已經(jīng)入賬報稅,收的現(xiàn)金。但是10月份收到退回的發(fā)票,現(xiàn)在客戶不要了,怎么處理?
老師,11月中旬給客戶多開了專票,但是客戶已經(jīng)在系統(tǒng)認證,這月現(xiàn)要求沖紅,并且開具了紅字信息表給我們,但是我們發(fā)票已經(jīng)開完,請問怎么處理?
老師,小程序的客戶開具了發(fā)票,但是收的錢還在小程序的商家收款賬戶里面,未提現(xiàn)到公戶,這種怎么做分錄?
老師好,我們公司有一筆收入10萬,已經(jīng)給客戶開了發(fā)票,但是簽合同之前,客戶先交了2萬預付款到老板個人賬戶里了,今天老板又以個人卡給轉回公司賬戶了!關于這種情況我該怎么做賬呢?
老師,我們開給客戶的發(fā)票,客戶已經(jīng)抵扣了。現(xiàn)在要紅沖,客戶開了紅字信息表,現(xiàn)在是我們開紅字發(fā)票。但是信息表里面根據(jù)客戶給的編碼查不到這個紅字信息表。
新到了一家公司,之前是代賬公司做的,直接填寫報表,居然沒有賬本,現(xiàn)在要從1月開始做,那我國稅網(wǎng)的每月申報的報表,也需要挨著更正嗎
老師,假如我們是小規(guī)模納稅人,8月收到美團1000元營業(yè)款,主營業(yè)務收入其實是1500元,我們只收到了1000元應收賬款,其中500被扣平臺費,但是這500元的發(fā)票是9月開給我們的,那8月份,這筆500元銷售費用平臺費的分錄要怎么寫,9月到票了要怎么入賬比較合規(guī)。
生產(chǎn)60萬噸對應的攤銷分錄怎么做
報個稅的任職日期與離職日期應該怎么填。申報八月工資
自建房屋面結構和水電由不同的承辦方建造的,房產(chǎn)原值是屋面結構的造價還是兩個一起的
樸老師接,去年出口的數(shù)據(jù)沒有開發(fā)票,小規(guī)模納稅人,申報表也沒申報,但是所得稅報的正常數(shù)據(jù)。今年把發(fā)票補開了。我們這個去年和今年的申報表數(shù)據(jù)應該怎么填寫?
老師,我在稅務系統(tǒng)里面錄入存款賬號報告時,怎么顯示“該行政區(qū)劃下無銀行行別數(shù)據(jù)”呀
請教下老師,納統(tǒng)數(shù)據(jù),銷售額包不包括出口收入,,購進額包不包括出口對應的購金額呢
請問老師我一次采購分批報關出口這樣還能退稅嗎?采購發(fā)票是2024年12月就有了,25年08月才報關完
老師,假如我們是小規(guī)模納稅人,8月收到美團1000元營業(yè)款,主營業(yè)務收入其實是1500元,我們只收到了1000元應收賬款,其中500被扣平臺費,但是這500元的發(fā)票是9月開給我們的,那8月份,這筆500元銷售費用平臺費的分錄要怎么寫,9月到票了要怎么入賬比較合規(guī)。
當現(xiàn)金收入
還有比如上面情況,收15000,開票開5000,這怎么記賬
是不是有票無票全確認收入
如果確認收款真實,且無法通過公戶查到,可能需要先暫記在其他應收款科目,待后續(xù)查明原因再進行調整。
一般來說,是否確認收入不是單純看有沒有票,而是要根據(jù)收入確認的原則,比如商品已經(jīng)交付、服務已經(jīng)提供等。關鍵是要判斷與收入相關的經(jīng)濟利益是否很可能流入企業(yè),以及成本是否能夠可靠計量等條件。
早已經(jīng)收款了,1-2季度就收款了
記賬公司已經(jīng)開過發(fā)票,收款沒體現(xiàn)在公戶,但體現(xiàn)在老板的一張表里,實際已經(jīng)收款,私下收的吧,只能記現(xiàn)金吧
按這種表格數(shù)據(jù),實際現(xiàn)金客戶,估計金額有20多萬,沒事吧
只能計現(xiàn)金,這種情況還是跟你老板溝通一下,看看筆款后續(xù)打算是怎么做。你才能根據(jù)領導的決定做帳務處理