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老師,假如我們是小規(guī)模納稅人,8月收到美團(tuán)1000元營(yíng)業(yè)款,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入其實(shí)是1500元,我們只收到了1000元應(yīng)收賬款,其中500被扣平臺(tái)費(fèi),但是這500元的發(fā)票是9月開給我們的,那8月份,這筆500元銷售費(fèi)用平臺(tái)費(fèi)的分錄要怎么寫,9月到票了要怎么入賬比較合規(guī)。

2025-09-05 16:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-09-05 16:20

8 月入賬(未收到發(fā)票時(shí)) 按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)費(fèi)用,分錄為: 借:銀行存款 1000 借:銷售費(fèi)用 —— 平臺(tái)服務(wù)費(fèi) 500 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1456.31(1500÷1.03,小規(guī)模 3% 征收率) 貸:應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅 43.69(1500-1456.31) 9 月收到發(fā)票時(shí)(沖銷暫估 %2B 按發(fā)票入賬,確保合規(guī)) 先紅字沖銷 8 月暫估的平臺(tái)費(fèi)分錄: 借:銷售費(fèi)用 —— 平臺(tái)服務(wù)費(fèi) -500 貸:應(yīng)付賬款 —— 暫估美團(tuán)平臺(tái)費(fèi) -500 再按實(shí)際發(fā)票金額(假設(shè) 500 元,價(jià)稅合計(jì))入賬: 借:銷售費(fèi)用 —— 平臺(tái)服務(wù)費(fèi) 500(小規(guī)模不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,全額入費(fèi)用) 貸:應(yīng)付賬款 —— 暫估美團(tuán)平臺(tái)費(fèi) 500 (若發(fā)票金額與暫估有差異,按實(shí)際金額調(diào)整 “銷售費(fèi)用” 即可)

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快賬用戶1577 追問(wèn) 2025-09-05 16:25

老師,我不明白的一點(diǎn)是,8月既然入賬了銷售費(fèi)用雖然沒(méi)有發(fā)票,但是也是8月的費(fèi)用,9月再?zèng)_銷8月那筆然后再正確入賬銷售費(fèi)用500那不是成了9月的費(fèi)用,那8月入賬的意義何在?都沖銷了還怎么權(quán)責(zé)發(fā)生制

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齊紅老師 解答 2025-09-05 16:26

八月按權(quán)責(zé)發(fā)生制來(lái)做了哦

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快賬用戶1577 追問(wèn) 2025-09-05 16:31

我不明白,8月去銷售費(fèi)用就是按權(quán)責(zé)發(fā)生制做的,但是9月為啥要去沖銷它,沖銷分錄做了不就是把8月的費(fèi)用沖沒(méi)了嗎?

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齊紅老師 解答 2025-09-05 16:33

不是又做了藍(lán)字分錄嗎

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您好,這個(gè)情況也不需要平的,收到500歐元作為收入,支付的1000元作為您公司成本就是了。
2020-09-25
你好,還是按照上面的來(lái),你上面的已經(jīng)包含了。
2023-04-13
同學(xué)你好 你們是一般納稅人?你們代收代付勞務(wù)費(fèi)然后收取服務(wù)費(fèi)的對(duì)吧
2024-04-08
這個(gè)可以取得專票就根據(jù)不含稅金額暫估,借原材料,貸應(yīng)付賬款 暫估款, 借生產(chǎn)成本貸原材料,借庫(kù)存商品 貸生產(chǎn)成本,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸庫(kù)存商品
2020-12-04
你好!這個(gè)賬戶是你們自己的嗎?就像天貓的企業(yè)支付寶賬戶
2023-03-24
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