去年:更正申報,在對應(yīng)屬期增值稅申報表 “出口免稅銷售額” 欄補填未開票出口收入。 今年:補開發(fā)票當(dāng)期,正常填報發(fā)票銷售額,注意與去年補報數(shù)據(jù)不重復(fù)計稅,留存相關(guān)憑證備查。
老師:我公司小規(guī)模納稅人,按季繳稅,3季度開了一張去年的負數(shù)發(fā)票,去年的稅率是3%,今年是1%,這個季度我在增值稅納稅申報表怎么填寫?
老師,我問下,去年我們公司是小規(guī)模納稅人,今年申成一般納稅人了,但是去年有張發(fā)票上游開錯了,今年退回去了紅沖重新開發(fā)票給我們,那這個補開發(fā)票的進項要轉(zhuǎn)出,填申報表的時候,轉(zhuǎn)出項目選哪個呢?謝謝。
小規(guī)模納稅人 去年是開的免稅發(fā)票 今年稅率1% 一月份負數(shù)開具了一張免稅發(fā)票 增值稅納稅申報表怎么填寫呀
老師請問下我們是小規(guī)模納稅人23年3月作廢了22年8月開的發(fā)票,現(xiàn)在申報小規(guī)模增值稅的時候直接把這個負數(shù)填進去還是要去更正22年8月的申報表
郭老師,你好。 老師,我們是進出口公司。之前按照按照銷售發(fā)票申報的增值稅和所得稅收入。銷售發(fā)票也是根據(jù)報關(guān)后,進項發(fā)票取得了,才開相應(yīng)的銷售發(fā)票確認收入。結(jié)果,現(xiàn)在稅務(wù)出現(xiàn)異常。進出口那邊跟稅務(wù)我們申報數(shù)據(jù)就對不上。主要原因就是,比如2021年的出口,進項發(fā)票2022年才收回來,所以收入就報在2022年了,2022年有的出口業(yè)務(wù),收入就確認到2023年了,2023年的,大部分就確認到今年了。銷售發(fā)票也是今年開的?,F(xiàn)在稅務(wù)要求把數(shù)據(jù)還原,相當(dāng)于以出口那邊的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。那我們確認到后面年度這種收入和成本怎么改到當(dāng)年。和去稅務(wù)大廳更正申報
老師,你好我是一個個體工商戶,經(jīng)營范圍有家具和門窗銷售,現(xiàn)在每月有定額,現(xiàn)在有一個客戶開發(fā)票要備注工程地點和工程名稱,對我有影響嗎。
請問老師,個稅生計費不是5000嗎?題中是6000,是假設(shè)?還是根據(jù)特殊情況有浮動?
老師好!打擾了! 我公司下午剛接到稅務(wù)局電話,說讓補交企業(yè)所得稅,我們一直按照小微企業(yè)繳納所得稅,所以2024年度匯算清繳也是按照小微企業(yè)做的匯算清繳。 去年年初時稅務(wù)局高新技術(shù)企業(yè)和小微企業(yè)二選一,因為小微企業(yè)力度大,就選擇了小微企業(yè),稅務(wù)局現(xiàn)在說讓我們按25%補繳,總資產(chǎn)超過五千萬了,那我們應(yīng)該如何補救才能少交稅???請老師指教?多謝!
公司按每人每月1000元社保補貼費發(fā)放到個人,請問老師,這個社保補貼費能企業(yè)所得稅前扣除嗎?需要合并到工資里面申報個稅嗎
還有一個邏輯沒有搞清楚,就是我進的原材料是我的貨物,然后我再加上工人的工資做到生產(chǎn)成本,然后再接到庫存,現(xiàn)在庫存掛了有1,00萬但是這部分不是我的成本嗎?為什么這1,00萬也要稅務(wù)要繳稅? 如果我不結(jié)到庫存的話,直接做到成本里面就不用找13個點的那個
清理不再使用的庫存計入什么科目?
車間隔開一半給老板的朋友在使用,對公司有影響嗎?
清包工勞務(wù)公司,開票1000萬,員工200人,得交哪些稅
: 請教老師,少數(shù)股東向子公司增資,導(dǎo)致母公司持股比例,母公司個別報表和合并報表具體分錄應(yīng)該怎么做? 中級會考這個嗎
老師您好,請問括號2里面的預(yù)計凈殘值,在計算最后一年的現(xiàn)金流入的時候為什么不考慮所得稅的影響