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老師請(qǐng)問下我們是小規(guī)模納稅人23年3月作廢了22年8月開的發(fā)票,現(xiàn)在申報(bào)小規(guī)模增值稅的時(shí)候直接把這個(gè)負(fù)數(shù)填進(jìn)去還是要去更正22年8月的申報(bào)表

2023-04-13 22:15
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-13 22:18

直接按紅沖后的銷售收入申報(bào)就是了

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直接按紅沖后的銷售收入申報(bào)就是了
2023-04-13
您好!是開紅字發(fā)票,普票是直接開紅字發(fā)票,申報(bào)時(shí)負(fù)數(shù)抵減開票金額和稅額
2023-01-13
您好,那您納稅申報(bào)表的數(shù)據(jù)是否包含上述作廢?
2023-04-12
同學(xué)你好 對(duì)的 需要更正申報(bào)
2023-06-09
你好!你這個(gè)重新填申報(bào)表更正申報(bào)就可以了。 你能把申報(bào)表截圖來看下嗎
2022-04-19
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