直接按紅沖后的銷售收入申報(bào)就是了
老師,21年6月的時(shí)候小規(guī)模納稅人找稅局代開了一張專票,稅率1%稅額176專票開的是灸療床電控系統(tǒng)開發(fā),由于當(dāng)時(shí)不知道代開發(fā)票的時(shí)候已經(jīng)扣了錢,我申報(bào)4到6月小規(guī)模增值稅申報(bào)表又扣了一次,今年22年4月申報(bào)小規(guī)模增值稅申報(bào)表24 25 26 27欄都是負(fù)數(shù),我要怎么修改21年4到6月的納稅申報(bào)表?
我是核定增收小規(guī)模,這個(gè)季度開了負(fù)數(shù)發(fā)票收入小于0,增值稅申報(bào)的時(shí)候?yàn)槭裁炊悇?wù)老師要讓我把負(fù)數(shù)發(fā)票更正改到去年開正數(shù)的時(shí)期還退稅,不是很理解,可以把負(fù)數(shù)發(fā)票填到去年開正數(shù)的時(shí)候嗎?那時(shí)交稅了現(xiàn)在更改了不是就少交稅退稅了?
你好老師,我是小規(guī)模納稅人12月開了270萬發(fā)票,本年累計(jì)開了275萬,這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候總是讓我繳納8萬多增值稅,申報(bào)表怎么填呢
老師請(qǐng)問下我們是小規(guī)模企業(yè),8月份開的票要這個(gè)月要退貨請(qǐng)問下這個(gè)月可以直接開紅字發(fā)票嗎,然后到時(shí)候申報(bào)增值稅小規(guī)模納稅人的時(shí)候怎么申報(bào)呢
老師,你好。 我22年3月份為小規(guī)模納稅人開具了140萬3%工程專票,4月升為一般納稅人9%, 23年甲方要求把這140萬3%的發(fā)票作廢,重新按9個(gè)點(diǎn)開具。 我現(xiàn)在只能去更改22年增值稅報(bào)表做退稅處理,原本預(yù)交的繳納企業(yè)所得也只能做退稅處理。 今年退稅風(fēng)險(xiǎn)是不是很大
21%=Rf+1.6*(Rm-Rf)①30%=Rf+2.5*(Rm-Rf)②求Rf,Rm?
老師 請(qǐng)問社??梢灾毁I醫(yī)療那部分嗎
內(nèi)帳怎么做應(yīng)交稅費(fèi),現(xiàn)在老板讓我入期初的應(yīng)交稅費(fèi)
老師請(qǐng)問24年公司股東由2個(gè)變更為1個(gè),25年報(bào)24年工商年報(bào)時(shí),股東變更信息填寫那里填變更的那個(gè)股東嗎,變更前股權(quán)比例0.9%,變更后股權(quán)比例0?還是兩個(gè)都要填,股權(quán)比例那里一個(gè)為0,一個(gè)為100
老師,下午好!一個(gè)朋友用私賬轉(zhuǎn)150萬給我,然后我又轉(zhuǎn)到朋友的公司公賬上,這樣走賬對(duì)我有沒有什么風(fēng)險(xiǎn),我轉(zhuǎn)賬的時(shí)候要不要備注怎么寫,比較急,希望老師能回復(fù)一下我!謝謝!
請(qǐng)問老師,公司無限期無償使用老板的房子作為辦公場(chǎng)所,簽了一份協(xié)議就是安裝的電梯和裝修費(fèi)用作為使用房子的補(bǔ)償,電梯和裝修費(fèi)可以作為固定資產(chǎn)入帳嗎?如果不能入固定資產(chǎn),應(yīng)該怎么入賬呢?
老師你好,你有沒有出入庫臺(tái)賬?
現(xiàn)在想在網(wǎng)上辦理營業(yè)執(zhí)照需要哪些流程
好的。老師,比如員工工資5000有交通補(bǔ)貼是1030元,那么應(yīng)發(fā)工資是6030,個(gè)稅這里能不能抵扣呢?怎么算(沒有社保沒有專項(xiàng)附加扣除)
老師好,想問一下,填寫捐贈(zèng)支出及納稅調(diào)整表時(shí),賬上捐贈(zèng)48500元,可實(shí)際縣級(jí)部門開回的發(fā)票只有25000元,有一張是村委開過來的發(fā)票是不能扣除所得稅的,象這種這25000元要填寫在哪里呀