您好,你的內(nèi)賬有價(jià)稅分離記賬嗎?一般內(nèi)賬都按含稅的做賬
老師你好!報(bào)表上期未余數(shù)的應(yīng)交稅費(fèi)我要在那里找到明細(xì)?因?yàn)槲乙陆◣ぬ祝@個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)建帳要怎么錄?
企業(yè)今年初到現(xiàn)在財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)交稅費(fèi)一直是負(fù)數(shù),老板讓每個(gè)月交點(diǎn)稅,銷項(xiàng)又沒(méi)那么多,怎么操作呢
老師,我做內(nèi)賬,現(xiàn)在準(zhǔn)備用精斗云做賬,我打算不核算稅,現(xiàn)輸入期初數(shù)據(jù),上個(gè)月應(yīng)交的稅金我應(yīng)該輸在哪個(gè)科目
請(qǐng)問(wèn)老師小規(guī)模納稅人 期初數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)有負(fù)數(shù)480,現(xiàn)在導(dǎo)致我應(yīng)交稅費(fèi)對(duì)不上。但是我查不到最初負(fù)數(shù)是什么原因,現(xiàn)在我想沖銷這480應(yīng)該怎么做
老師,2023年應(yīng)交稅費(fèi)在借方89990元,結(jié)轉(zhuǎn)后現(xiàn)在設(shè)置2024年期初余額,應(yīng)交稅費(fèi)方向是貸方,改怎么辦
老師你好,我這個(gè)工作經(jīng)歷那寫(xiě)的不對(duì)啊,報(bào)考中級(jí)顯示工作年限不夠
老師你好,我報(bào)中級(jí),你看我工作經(jīng)歷哪寫(xiě)的不對(duì)啊,報(bào)考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬(wàn),匯算清繳前收到10萬(wàn),剩余10萬(wàn)已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬(wàn)后,分錄該怎么寫(xiě),是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤(rùn)嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動(dòng)費(fèi)用的變動(dòng)率,利潤(rùn)定50%,怎么算吊牌價(jià)
老師,對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)款法人個(gè)人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對(duì)公轉(zhuǎn)法人個(gè)人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請(qǐng)問(wèn)老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個(gè)軟件中,但是在算利潤(rùn)表的時(shí)候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個(gè)要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個(gè)月6月做分錄調(diào)整呢
請(qǐng)問(wèn),電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費(fèi)如何入賬?
職工交通費(fèi)抵扣怎么抵?
沒(méi)有價(jià)稅分離
您好,那不好統(tǒng)計(jì),現(xiàn)在就看庫(kù)存多少,價(jià)稅分離后是進(jìn)項(xiàng)稅額
庫(kù)存的發(fā)票全都用完了 現(xiàn)在沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票了
您好,哪還有多少?zèng)]開(kāi)出銷售發(fā)票(又沒(méi)報(bào)未開(kāi)票收入)的就是你欠繳的增值稅