在貸方體現(xiàn)為負數(shù)就是了
老師問一下我期初的時候把應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅設(shè)置余額在貸方了影響不
老師,年末應交稅費,應交增值稅,進項稅額,在借方,期末用不用結(jié)轉(zhuǎn),怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
年末是不是要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?現(xiàn)在科目余額,應交稅費增值稅進項稅借方余額769700.1 應交稅費增值稅銷項稅借方余額 -571292.93,應交稅費增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出貸方余額 225628.84元,應交稅費增值稅未交增值稅貸方余額 -34650.61元,我要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呀,分錄怎么寫
我現(xiàn)在進項稅額轉(zhuǎn)出是貸方余額,要怎么結(jié)轉(zhuǎn)平呢?老師,我有個憑證,借方:其他應付款100元,貸方:應交稅金/應交增值稅/進項稅額轉(zhuǎn)出 50元、營業(yè)外收入50元。 我年末進項稅額轉(zhuǎn)出這個科目余額是貸方余額50元,應該怎么結(jié)轉(zhuǎn)平呢?
老師,2023年應交稅費在借方89990元,結(jié)轉(zhuǎn)后現(xiàn)在設(shè)置2024年期初余額,應交稅費方向是貸方,改怎么辦
你好,老師!扶貧捐款怎么開票?
固定資產(chǎn)入賬是22825.66,進項稅額是2967.34(抵扣了),她固定資產(chǎn)折舊卻是含稅金額。 現(xiàn)在糾錯,這個進項稅額不能抵扣 要轉(zhuǎn)出來(開專票時還不是一般納稅人),對固定資產(chǎn)折舊額有沒有影響
購進的黃沙,暫時沒有收到發(fā)票,能不能先銷售開票出去,后面供應商再補開進項發(fā)票。
車本來就在公司名下,但一直未入賬,之前注冊資本是貨幣出資,現(xiàn)在老板想改為實物(車)出資,車的價格和注冊資本差不多,這樣可以吧?
老師,一家裝潢公司需要開發(fā)票,是辦自然人營業(yè)執(zhí)照好還是小規(guī)模公司比較好呢
你好老師 物業(yè)管理公司收取的物業(yè)費 需要交印花稅嗎?
廣州公司年報漏報了,還可以補報嗎?可以解除年報漏報的異常嗎
一般納稅人清包工可以開專票嗎
老師,您好,我們前年給對方開具了35萬元的專用發(fā)票,雙方均已入賬,對方也已經(jīng)抵扣稅款,現(xiàn)在對方說金額有問題,要紅沖16萬元發(fā)票,我們和對方需要怎么處理
尊敬的納稅人:您好,為協(xié)助你單位便捷、規(guī)范辦理出口應征稅貨物的增值稅納稅申報,你單位存在出口應征稅貨物相關(guān)業(yè)務,請先完成當期出口應征稅報關(guān)單的用途確認操作,再辦理增值稅納稅申報業(yè)務。 確定