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老師問(wèn)一下我期初的時(shí)候把應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅設(shè)置余額在貸方了影響不

2022-04-13 09:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-04-13 09:13

同學(xué)你好 這個(gè)不影響的

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快賬用戶8516 追問(wèn) 2022-04-13 09:19

那現(xiàn)在我轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方有余額是負(fù)數(shù)。月末還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎

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齊紅老師 解答 2022-04-13 09:32

同學(xué)你好 交增值稅是負(fù)數(shù),也就是在借方,說(shuō)明企業(yè)多交增值稅,或者是預(yù)交了增值稅.如果應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅各明細(xì)科目加減后有借方余額,那肯定有錯(cuò)誤;借方有余額的情況只有當(dāng)期有留抵稅額,可你當(dāng)月還應(yīng)繳稅額,那就不會(huì)有留抵稅額

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快賬用戶8516 追問(wèn) 2022-04-13 09:36

這個(gè)余額是留底稅,我認(rèn)證多了的

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快賬用戶8516 追問(wèn) 2022-04-13 09:40

這個(gè)在貸方是因?yàn)槲移诔醢艳D(zhuǎn)出未交增值稅余額設(shè)置在貸方了,現(xiàn)在余額在貸方還是負(fù)數(shù),如果按正常余額在借方那現(xiàn)在這個(gè)余額就是在借方

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齊紅老師 解答 2022-04-13 09:49

留抵的沒(méi)事 可以不結(jié)轉(zhuǎn)

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快賬用戶8516 追問(wèn) 2022-04-13 09:50

好的謝謝

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齊紅老師 解答 2022-04-13 09:58

滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝

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同學(xué)你好 這個(gè)不影響的
2022-04-13
借方12588.9%2B9159.15%2B45821.74=67569.79 貸方276.06%2B64483.18=64759.24 借減貸=2810.55是借方余額。
2021-10-09
您好 請(qǐng)問(wèn)您上期有留底稅額有沒(méi)有做分錄 金額是多少
2019-07-30
月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2023-09-07
就那樣子,正確交增值稅就行,不管應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)余額
2025-06-06
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