就那樣子,正確交增值稅就行,不管應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)余額
老師,你好,我本月計(jì)提增值稅的會(huì)計(jì)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月繳納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 是這樣記分錄吧,這樣的話應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方一直有余額啊
老師,小規(guī)模納稅人的增值稅繳納的時(shí)候還需要計(jì)提嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 還是直接沖銷應(yīng)交增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款
月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)若銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月繳納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 那月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)候的借方轉(zhuǎn)出未交增值稅豈不是一直有金額?
月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額貸記應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸記應(yīng)交稅費(fèi)未交借應(yīng)交增值稅未交增值稅貸記應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸記應(yīng)交稅費(fèi)增值稅留底稅額,這樣的過(guò)程沒有問(wèn)題吧?郭老師?
老師,一般納稅人月底都要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月初交稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 【應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值】這個(gè)科目的余額一直累積在那嗎?需不需要把它怎么平一下?
庫(kù)存材料作為裝修物料進(jìn)行使用,如何做賬?
老師好,個(gè)人不開公司,是怎么收稅的,如果開一個(gè)個(gè)體戶是怎么收稅的,一年大概開10萬(wàn),怎么樣合理開票
老師,工商年報(bào)有減資的怎么填寫
老師你好,請(qǐng)問(wèn)外貿(mào)企業(yè)規(guī)格型號(hào)開票的時(shí)候沒寫,進(jìn)票是有規(guī)格型號(hào)的,影響退稅嗎
給在三包期的客戶換配件,直接進(jìn)銷售費(fèi)用可以嗎?
請(qǐng)問(wèn),公司名下沒有車,能不能從其他公司借一輛,然后簽合同,約定租金0,然后我公司出保險(xiǎn)費(fèi),這樣油費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)發(fā)票是不是可以稅前扣除了?
老師,我有個(gè)問(wèn)題想咨詢一下,還請(qǐng)老師指點(diǎn),我們公司有兩個(gè)工資表,一個(gè)是真實(shí)的,一個(gè)是應(yīng)付稅務(wù)局的,除了基本戶今年在別的銀行又開了一個(gè)工資發(fā)放戶,現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題是我這邊向稅務(wù)局申報(bào)的是假的工資表,真的工資表發(fā)放的工資通過(guò)另外一個(gè)公戶發(fā)出去是不是不行,因?yàn)槎际亲叩耐粋€(gè)公戶,有沒有什么好的發(fā)放發(fā)放這個(gè)真實(shí)的工資呢
企業(yè)對(duì)個(gè)人銷售的商品,需要交印花稅嘛
個(gè)體戶,年收入超過(guò)120萬(wàn),需要交那些稅
老師報(bào)表上有未分配利潤(rùn),就一定有銀行的現(xiàn)金嗎