你好,需要在“期初設置”里面錄入期初數(shù)據(jù)。
老師你好!報表上期未余數(shù)的應交稅費我要在那里找到明細?因為我要新建帳套,這個應交稅費建帳要怎么錄?
老師,為什么我的應交稅費有期末余額,還是在貸方為負數(shù)余額(-22018.35)但是我分錄都做對了吧~這個要怎么辦呢? ①計提:借 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅22018.35,貸 應交稅費-未交增值稅22018.35。 ②支付:借 應交稅費-未交增值稅22018.35,貸 庫存現(xiàn)金22018.35
老師,你好,我看到我的明細賬里的應交稅費的幾個小稅總出現(xiàn)了負數(shù),我現(xiàn)在需要調(diào)賬沖平,需要怎么調(diào),分錄怎么寫
老師你好,我接收一個新公司,在錄期初余額的時候,有一項是進項待抵扣的借方數(shù)是70065.91,當我把期初余額都錄好后,試算也是平衡的,現(xiàn)在的問題是我查看上個月的資產(chǎn)負債表期末數(shù),這個數(shù)是放在應交稅費那里,是負數(shù)的。但我錄好期初余額后,這個數(shù)據(jù)并沒有在資產(chǎn)負債表是應交稅費里,而是在其他流動資產(chǎn)里正確的應該是要放到應交稅費里負數(shù)吧
你好!我在做母子公司的報表合并的時候,發(fā)現(xiàn)應交稅費期末余額為負數(shù),如果要重分類,是要根據(jù)明細科目的借方調(diào)去其他流動資產(chǎn)?還是把那個應交稅費期末余額直接調(diào)去其他流動資產(chǎn)呢
租賃業(yè),應稅服務納稅人付供電局電費,然后在給商戶充電,收取商戶電費屬于銷售貨物勞務,還是提供服務,稅率是多少
老師您好,我現(xiàn)在更正申報25年1月份的個稅,更正的原因是給有些人多報了收入,并產(chǎn)生了個稅,個稅我正常繳納了,現(xiàn)在更正申報還是產(chǎn)生了個稅,應該怎么辦呢。因為我之前正常申報的時候已經(jīng)產(chǎn)生了個稅,
事業(yè)單位固定資產(chǎn)一處房屋總價值35萬,其中有一處偏房拆除重建了,花了8萬元,請問這8萬元要怎么計入固定資產(chǎn)?
老師您好,咱們公司本月(5月)銷項稅額13萬,累計沒有其他的進項發(fā)票,本月一張8萬的進項要下月(6月)5日才開進來,請問這樣的情況這張8萬元的進項能夠在申報5月增值稅時認證抵扣嗎?
老師,我公司是一般納稅人!我公司買設備成本25.5萬,然后把設備售賣給其他公司69萬,一共要繳納哪些稅和分別稅費多少錢!
請問車船稅入賬分錄怎么寫
平臺里面有好多銷售員開的通行費的普票 可以不抵扣嗎
老師,我公司是小規(guī)模,我采購了一批設備10萬元,但是對方是一般納稅人,他開普票13個點的給我,稅是13000元,老師我可以收這個普票嗎?后期我可以作為成本票抵扣所得稅嗎
企業(yè)收到投資企業(yè)的分紅,兩者都為有限公司,投資收益納稅調(diào)整明細表,第一列持有收益,第六行長期股權投資,賬載金額,稅收金額,是填0,還是填投資收益的金額?
合同結算科目什么時候轉為收入
這個應交稅金的數(shù)是怎么來
你好,根據(jù)上期計提的稅金來的哈。
上期的數(shù)據(jù)沒那么多呀!是本年累計嗎?