你好 開紅字發(fā)票? 給對方 做原來一樣的分錄? 金額負(fù)數(shù)?
9月銷售收入未開票,已經(jīng)掛帳到“未開票收入”明細(xì)底下,也在申報(bào)表里填寫了未開票銷售收入 后10月份又補(bǔ)開了發(fā)票給客戶,這樣的賬務(wù)怎樣處理,申報(bào)又怎么申報(bào)呢
老師,9月份給客戶開了2000的銷售發(fā)票,已經(jīng)入賬報(bào)稅,收的現(xiàn)金。但是10月份收到退回的發(fā)票,現(xiàn)在客戶不要了,怎么處理?
老師,8月份貨物發(fā)貨已經(jīng)完成了,8月份月底的時(shí)候客戶也對賬了,那樣的話是不是就要在8月份給客戶開票呢? 但是現(xiàn)在客戶跟我們協(xié)商說不要那么早開票,要等到10月份才開票,這可行嗎?
老師。我們4月份開了一張發(fā)票,客戶也轉(zhuǎn)賬了。我們?nèi)胭~了,7月份發(fā)生銷售退回,我們開了負(fù)數(shù)發(fā)票,錢也給客戶退回了?,F(xiàn)在客戶又把4月份那張發(fā)票給我們退回了,是不是不對?
老師 您好 我現(xiàn)在碰到一個(gè)問題 我是銷售方 5月份開具了發(fā)票給客戶 7月份客戶做了退款 發(fā)票也做抵扣了 現(xiàn)在稅務(wù)上要怎么處理啊
請問 ,一個(gè)公司有多個(gè)銀行賬戶,有些款項(xiàng)從農(nóng)業(yè)銀行轉(zhuǎn)到農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行 ,分錄為 借:銀行存款-農(nóng)發(fā)行 貸:銀行存款-農(nóng)行 那財(cái)務(wù)軟件里查詢明細(xì)賬銀行存款余額時(shí)怎么能分別查詢?
老師你好,上個(gè)月發(fā)工資時(shí)一位員工的工資扣著沒發(fā),怎么做分錄,謝謝
老師,必刷550題和正保會計(jì)網(wǎng)校的是一樣的么
請問老師,影視行業(yè),給別人后期剪輯確認(rèn)收入,人工成本就記的管理費(fèi)用,就沒成本結(jié)轉(zhuǎn)?
老師,錢付出去了,票要不回來,如何處理賬務(wù),能做壞賬不
老師:請問在會計(jì)學(xué)堂報(bào)名以后,可以更換輔導(dǎo)答疑老師嗎?
老板私戶發(fā)了部分工資,沒有交社保也沒有申報(bào)個(gè)稅,可以不通過應(yīng)付職工薪酬核算嗎
收到一張個(gè)人A代開的原材料進(jìn)項(xiàng)普通發(fā)票,發(fā)票金額14337.87元。其中10000元為貨款,4337.87是我司為A代扣代繳的稅費(fèi)(其中2685.50元為代扣代繳的增值稅,67.14為代扣代繳的城建稅,26.85元為代扣代繳的地方教育費(fèi)附加,40.26為代扣代繳的教育費(fèi)附加,1518.10為代扣代繳的個(gè)人所得稅。),最后我司支付了A10000元,4337.87元全當(dāng)扣回的代扣代繳的稅款,請問么做平???
個(gè)體戶交的增值稅和經(jīng)營所得個(gè)稅的區(qū)別。
老師您好!請問一下一般納稅人人在大征期都報(bào)什么稅?
我們不想開紅字發(fā)票,反正也按收入申報(bào)了,就當(dāng)作是贈(zèng)送的可以嗎?
你好 不開紅字發(fā)票 就多交稅了? 如果 您不再意多交的稅可以? ?
因?yàn)榻痤~也不大,沖紅還要寄給客戶覺得麻煩,所以就按銷售處理也可以對嗎?
你好 如果 不開紅字發(fā)票 那庫存也對不上?
你好 正規(guī)是開紅字發(fā)票 的處理 您自己選擇就可以?