你好 開紅字發(fā)票? 給對方 做原來一樣的分錄? 金額負(fù)數(shù)?

9月銷售收入未開票,已經(jīng)掛帳到“未開票收入”明細(xì)底下,也在申報(bào)表里填寫了未開票銷售收入 后10月份又補(bǔ)開了發(fā)票給客戶,這樣的賬務(wù)怎樣處理,申報(bào)又怎么申報(bào)呢
老師,9月份給客戶開了2000的銷售發(fā)票,已經(jīng)入賬報(bào)稅,收的現(xiàn)金。但是10月份收到退回的發(fā)票,現(xiàn)在客戶不要了,怎么處理?
老師,8月份貨物發(fā)貨已經(jīng)完成了,8月份月底的時(shí)候客戶也對賬了,那樣的話是不是就要在8月份給客戶開票呢? 但是現(xiàn)在客戶跟我們協(xié)商說不要那么早開票,要等到10月份才開票,這可行嗎?
老師。我們4月份開了一張發(fā)票,客戶也轉(zhuǎn)賬了。我們?nèi)胭~了,7月份發(fā)生銷售退回,我們開了負(fù)數(shù)發(fā)票,錢也給客戶退回了?,F(xiàn)在客戶又把4月份那張發(fā)票給我們退回了,是不是不對?
老師 您好 我現(xiàn)在碰到一個(gè)問題 我是銷售方 5月份開具了發(fā)票給客戶 7月份客戶做了退款 發(fā)票也做抵扣了 現(xiàn)在稅務(wù)上要怎么處理啊
增值稅哪些專票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)?區(qū)分小規(guī)模還是一般納稅人嗎?
老師,我剛收到這樣一條信息。但是我2024年企業(yè)年報(bào)已經(jīng)報(bào)了的
上個(gè)月新增一個(gè)員工,但是當(dāng)月又離職了,9月份我給她做了社保轉(zhuǎn)入然后又做了退工, 難道要給她交9月份社保嗎?
申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,需要填一個(gè)資產(chǎn)是否損失,這個(gè)怎么填
現(xiàn)在開票要求嚴(yán)不嚴(yán)格,比如說伊利牛奶原味125ml, 有些客戶要求比較多的,要求只開"牛奶""兩個(gè)字,數(shù)量多少件這樣。能這樣開票嗎?
老師,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,有負(fù)數(shù)余額,是代表什么?
核定征收期間,超額度了。我如果更正申報(bào),來年還能繼續(xù)核定征收么
凈資產(chǎn)就是報(bào)表里的所有者權(quán)益對嗎
那現(xiàn)在我要問一個(gè)問題,具體一點(diǎn),7月發(fā)放6月工資表工資,因?yàn)楣举~上錢不夠,給其中一個(gè)人延期發(fā)放,在8月進(jìn)行發(fā)放。 6月工資總額4萬,其他人社保個(gè)人部分是0,這個(gè)人的應(yīng)發(fā)工資是1萬,社保個(gè)人部分是500,個(gè)稅是200,我在當(dāng)月應(yīng)該怎么做賬,下月發(fā)放他的工資又該怎么做賬
殘疾人保障金,工資總額是只要發(fā)放工資都算嗎


我們不想開紅字發(fā)票,反正也按收入申報(bào)了,就當(dāng)作是贈(zèng)送的可以嗎?
你好 不開紅字發(fā)票 就多交稅了? 如果 您不再意多交的稅可以? ?
因?yàn)榻痤~也不大,沖紅還要寄給客戶覺得麻煩,所以就按銷售處理也可以對嗎?
你好 如果 不開紅字發(fā)票 那庫存也對不上?
你好 正規(guī)是開紅字發(fā)票 的處理 您自己選擇就可以?