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老師,我們公司在商場開了實體店,為什么收款方是商場,但是開票卻需要我們店鋪自己開? 不是商場收錢,然后商場開票嗎?后面再跟我們結(jié)算

2024-09-21 23:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-09-21 23:18

你好,商場的話只是收一定的扣點,然后的話收入大頭還是在我們這兒,因為商場最終會把這個錢扣掉一部分后轉(zhuǎn)給我們店鋪,所以是需要我們開的

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快賬用戶4420 追問 2024-09-21 23:20

但是現(xiàn)在是沒到結(jié)算是還沒轉(zhuǎn)的,那這樣豈不是店鋪的店員還需要隨時開票?要給他們開通開票權(quán)限?

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齊紅老師 解答 2024-09-21 23:20

對啊,店鋪就算是沒收到商場轉(zhuǎn)的錢的話,客戶要求開票也是需要開的,因為這個時候貨物已經(jīng)給客戶了

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快賬用戶4420 追問 2024-09-21 23:22

那這個一般是店鋪店員開比較好。還是財務開?因為財務在其他位置辦公,不在店鋪

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齊紅老師 解答 2024-09-21 23:25

可以讓店鋪開的給他們權(quán)限

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你好,商場的話只是收一定的扣點,然后的話收入大頭還是在我們這兒,因為商場最終會把這個錢扣掉一部分后轉(zhuǎn)給我們店鋪,所以是需要我們開的
2024-09-21
確認收入時,借 “應收賬款 —— 第三方收款平臺”,貸 “主營業(yè)務收入”,同時考慮增值稅時按稅率貸記 “應交稅費” 相關科目。收到款項時,借 “銀行存款”,借 “財務費用 —— 手續(xù)費”,貸 “應收賬款 —— 第三方收款平臺”。
2025-04-11
確認收入 不開票收入部分: 借:應收賬款 —— 商場 80000 貸:主營業(yè)務收入 70796.46 (80000÷1.13 ,假設適用增值稅稅率為 13% ) 應交稅費 —— 應交增值稅(銷項稅額) 9203.54 (80000÷1.13×0.13 ) 開票收入部分: 借:應收賬款 —— 商場 20000 貸:主營業(yè)務收入 17699.12 (20000÷1.13 ) 應交稅費 —— 應交增值稅(銷項稅額) 2300.88 (20000÷1.13×0.13 ) 收到商場款項時 借:銀行存款 100000 貸:應收賬款 —— 商場 100000 假設您是小規(guī)模納稅人,賬務處理如下: 確認收入 不開票收入部分: 借:應收賬款 —— 商場 80000 貸:主營業(yè)務收入 77669.9 (80000÷1.03 ,假設適用征收率為 3% ) 應交稅費 —— 應交增值稅 2330.1 (80000÷1.03×0.03 ) 開票收入部分: 借:應收賬款 —— 商場 20000 貸:主營業(yè)務收入 19417.48 (20000÷1.03 ) 應交稅費 —— 應交增值稅 582.52 (20000÷1.03×0.03 ) 收到商場款項時 借:銀行存款 100000 貸:應收賬款 —— 商場 100000
2025-04-15
同學,你好,如果商場同意由總公司代開,就可以;如果不同意,同顧客說明情況,待分公司可以開票時憑銷售小票補開發(fā)票
2021-06-20
你好 你們按照1000來確認收入。然后這個100是商場那邊給你開服務費的發(fā)票。你不需要開給商場的。
2024-09-26
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