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老師好,請問下我們跟商場結(jié)算的,我們店鋪收入合計(jì)10萬,其中不開票8萬 ,開票2萬,(顧客在我們店鋪買東西,到商場付款,商場次月把營業(yè)款打給我們),請問怎么做賬呢?

2025-04-15 12:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-04-15 12:31

確認(rèn)收入 不開票收入部分: 借:應(yīng)收賬款 —— 商場 80000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 70796.46 (80000÷1.13 ,假設(shè)適用增值稅稅率為 13% ) 應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 9203.54 (80000÷1.13×0.13 ) 開票收入部分: 借:應(yīng)收賬款 —— 商場 20000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 17699.12 (20000÷1.13 ) 應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 2300.88 (20000÷1.13×0.13 ) 收到商場款項(xiàng)時(shí) 借:銀行存款 100000 貸:應(yīng)收賬款 —— 商場 100000 假設(shè)您是小規(guī)模納稅人,賬務(wù)處理如下: 確認(rèn)收入 不開票收入部分: 借:應(yīng)收賬款 —— 商場 80000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 77669.9 (80000÷1.03 ,假設(shè)適用征收率為 3% ) 應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅 2330.1 (80000÷1.03×0.03 ) 開票收入部分: 借:應(yīng)收賬款 —— 商場 20000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 19417.48 (20000÷1.03 ) 應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅 582.52 (20000÷1.03×0.03 ) 收到商場款項(xiàng)時(shí) 借:銀行存款 100000 貸:應(yīng)收賬款 —— 商場 100000

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快賬用戶5573 追問 2025-04-15 12:33

我們開票給顧客,是顧客公司的名字,不是商場的名字

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齊紅老師 解答 2025-04-15 12:35

顧客把錢給商場沒給你們吧

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快賬用戶5573 追問 2025-04-15 12:36

對 顧客付到商場的

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齊紅老師 解答 2025-04-15 12:41

那就是我上面給你的分錄

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快賬用戶5573 追問 2025-04-15 12:41

都確認(rèn)到商場的收入是嗎

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齊紅老師 解答 2025-04-15 12:43

是掛商場的應(yīng)收哦

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快賬用戶5573 追問 2025-04-15 12:43

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-04-15 13:00

滿意請給五星好評,謝謝

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確認(rèn)收入 不開票收入部分: 借:應(yīng)收賬款 —— 商場 80000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 70796.46 (80000÷1.13 ,假設(shè)適用增值稅稅率為 13% ) 應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 9203.54 (80000÷1.13×0.13 ) 開票收入部分: 借:應(yīng)收賬款 —— 商場 20000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 17699.12 (20000÷1.13 ) 應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 2300.88 (20000÷1.13×0.13 ) 收到商場款項(xiàng)時(shí) 借:銀行存款 100000 貸:應(yīng)收賬款 —— 商場 100000 假設(shè)您是小規(guī)模納稅人,賬務(wù)處理如下: 確認(rèn)收入 不開票收入部分: 借:應(yīng)收賬款 —— 商場 80000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 77669.9 (80000÷1.03 ,假設(shè)適用征收率為 3% ) 應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅 2330.1 (80000÷1.03×0.03 ) 開票收入部分: 借:應(yīng)收賬款 —— 商場 20000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 19417.48 (20000÷1.03 ) 應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅 582.52 (20000÷1.03×0.03 ) 收到商場款項(xiàng)時(shí) 借:銀行存款 100000 貸:應(yīng)收賬款 —— 商場 100000
2025-04-15
同學(xué)你好,預(yù)付賬款10萬元,讓商場開具發(fā)票回來銷賬,具體會(huì)計(jì)分錄如下,還有1萬元的費(fèi)用,不用做會(huì)計(jì)分錄: 借:庫存商品等科目 發(fā)票上價(jià)款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 增值稅專用發(fā)票上稅款 貸:預(yù)付賬款 10萬元
2020-09-20
同學(xué)你好,預(yù)付賬款10萬元,讓商場開具發(fā)票回來銷賬,具體會(huì)計(jì)分錄如下,還有1萬元的費(fèi)用,不用做會(huì)計(jì)分錄: 借:庫存商品等科目 發(fā)票上價(jià)款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 增值稅專用發(fā)票上稅款 貸:預(yù)付賬款 10萬元
2020-09-20
同學(xué)你好 你們的券頂全部商品款? 還是只是打折?
2020-11-25
你好,和商場聯(lián)營,是借助商場銷售,自己直接收款,然后把款項(xiàng)轉(zhuǎn)給商場,商場把費(fèi)用扣除,再把差價(jià)轉(zhuǎn)回給你們。 其實(shí)這樣的話就是你們銷售給商場的是是9萬,商場收取1萬的管理費(fèi)用。 記錄如下: 借:銀行存款9萬,貸:主營業(yè)務(wù)收入79646、應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(銷項(xiàng))10354。 借:其他應(yīng)收款10萬,貸:銀行存款10萬。 借:銷售費(fèi)用1萬,貸:其他應(yīng)收款1萬。
2020-09-23
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