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老師,之前做的暫估入庫(kù),現(xiàn)在收到發(fā)票了再怎么做賬務(wù)處理

2024-09-19 16:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-09-19 16:28

暫估入庫(kù) 借;庫(kù)存商品/原材料/成本費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 不含稅 發(fā)票到后沖暫估 借:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 ?? 庫(kù)存商品/原材料/成本費(fèi)用(暫估差額) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價(jià)稅合計(jì) 支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸:銀行存款

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快賬用戶3557 追問 2024-09-19 16:31

這中間的出庫(kù)怎么處理呀老師

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齊紅老師 解答 2024-09-19 16:32

正常的領(lǐng)用,跟暫估無關(guān)

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暫估入庫(kù) 借;庫(kù)存商品/原材料/成本費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 不含稅 發(fā)票到后沖暫估 借:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 ?? 庫(kù)存商品/原材料/成本費(fèi)用(暫估差額) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價(jià)稅合計(jì) 支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸:銀行存款
2024-09-19
你指的是那個(gè)科目?
2023-07-05
對(duì)的是的,是這么做的。
2022-07-18
借應(yīng)付賬款貸原材料,借原材料貸應(yīng)付賬款。
2022-10-21
你好,整個(gè)過程是這樣 暫估入庫(kù)的時(shí)候,借:庫(kù)存商品等科目,貸:應(yīng)付賬款—暫估 跨月收到發(fā)票,先沖紅暫估,借:應(yīng)付賬款—暫估,貸:庫(kù)存商品等科目 然后根據(jù)發(fā)票做分錄,借:庫(kù)存商品等科目,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:應(yīng)付賬款等科目??
2024-10-11
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