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老師,請問我們工會本月兩筆業(yè)務(wù),收到公司扣的員工部分會費(fèi)收入2000,報銷一筆端午節(jié)費(fèi)用3000沖備用金,請問入賬工會怎么入賬,關(guān)鍵是這個月底的工會結(jié)余怎么入賬分錄,計(jì)算?請?jiān)斀庵x謝

2024-09-19 12:32
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-09-19 12:34

收到公司扣的員工部分會費(fèi)收入時: 借:銀行存款(或現(xiàn)金) 2000 貸:會費(fèi)收入 2000 報銷端午節(jié)費(fèi)用沖備用金時: 借:職工活動支出 - 其他活動支出 3000 貸:庫存現(xiàn)金(或備用金) 3000 計(jì)算月底工會結(jié)余: 工會結(jié)余 = 期初結(jié)余 %2B 本期收入 - 本期支出。如果期初結(jié)余為 0,則本月結(jié)余 = 2000(會費(fèi)收入) - 3000(端午節(jié)費(fèi)用支出) = -1000。無需單獨(dú)做結(jié)余的分錄,結(jié)余情況反映在科目余額中

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2024-09-19
同學(xué),你好 借:銀行存款? 2000 ? 貸:應(yīng)付職工薪酬——工會經(jīng)費(fèi)? 2000 報銷一筆端午節(jié)費(fèi)用3000沖備用金 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 3000 貸:其他應(yīng)收款 3000
2024-09-19
你好,你們是代收代付的還是勞務(wù)派遣公司?
2024-12-26
代發(fā)工資時的賬務(wù)處理 借:其他應(yīng)收款 - 代發(fā)公司 5000 貸:銀行存款 5000 同時 借:應(yīng)付職工薪酬 - 工資 4000 應(yīng)付職工薪酬 - 公積金 500 應(yīng)付職工薪酬 - 社保 500 貸:其他應(yīng)收款 - 代發(fā)公司 5000 收到代發(fā)公司款項(xiàng)時的賬務(wù)處理 借:銀行存款 5000 貸:其他應(yīng)收款 - 代發(fā)公司 5000 分錄中借貸方都用正數(shù),不需要用負(fù)數(shù)。通過 “應(yīng)付職工薪酬” 核算薪酬相關(guān)支出
2024-12-26
借預(yù)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
2024-08-12
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