同學,你好 借:銀行存款? 2000 ? 貸:應付職工薪酬——工會經(jīng)費? 2000 報銷一筆端午節(jié)費用3000沖備用金 借:管理費用-福利費 3000 貸:其他應收款 3000
老師,您好!問一個實操的問題,我們公司是做健康咨詢的,所以主營業(yè)務收入就是健康咨詢收入,成本是員工工資,每個月都計入銷售費用,那請問有主營業(yè)務有收入時如何結(jié)轉(zhuǎn)成本?分錄怎么寫?是結(jié)轉(zhuǎn)之前所有的銷售費用還是只結(jié)轉(zhuǎn)本月的?
你好,我想請問1??我們單位基本戶收到行政單位和事業(yè)單位零余額賬戶轉(zhuǎn)到單位部分的五險一金費用,2??單位基本戶收到行政單位和事業(yè)單位工作人員個人部分(銀行代扣)五險一金費用和個人所得稅,3??基本戶支出單位部分、個人部分的五險一金費用和個人所得稅,請問這三筆業(yè)務的財務會計分錄和預算會計分錄怎么做?
老師你好,我想請問1??我們單位基本戶收到行政單位和事業(yè)單位零余額賬戶轉(zhuǎn)到單位部分的五險一金費用,2??單位基本戶收到行政單位和事業(yè)單位工作人員個人部分(銀行代扣)五險一金費用和個人所得稅,3??基本戶支出單位部分、個人部分的五險一金費用和個人所得稅,請問圖片附上每筆業(yè)務金額,請問圖片上的業(yè)務具體分錄(財務會計分錄和預算會計分錄)如何做?
老師上午好,我兩個月前收到了一筆公戶打過來的消缺費用,我做了預收賬款,因為這錢我還需要退回去一部分,所以就沒做收入,現(xiàn)在,這筆剩余的款項我需要做收入,請問老師,我前面做的會計分錄是,借:銀行存款 貸:預收賬款 現(xiàn)在剩下的錢我要做收入的會計分錄怎樣寫
老師,請問我們工會本月兩筆業(yè)務,收到公司扣的員工部分會費收入2000,報銷一筆端午節(jié)費用3000沖備用金,請問這個月底的結(jié)余怎么入賬分錄,計算?請詳解謝謝
老師,我在學習軟件中進行客戶信息維護,明明都錄完了,它還是提示有未完成題目,這是怎么回事?
老師 張三把股份40萬轉(zhuǎn)給李四怎么繳稅啊
你好老師,舊賬科目和我新賬的科目設置不同,而且他記賬方法是收付實現(xiàn)制,應記應收應付的,他記成本收入。新賬該怎么建
老師,減資工商辦理后,股東之前實繳到位的出資,按照同等比例,可以直接把錢退給股東嗎
老師,咱們學習軟件中得全電發(fā)票實戰(zhàn)中為什么只有“藍字發(fā)票開具”模塊能打開操作,其他的怎么打不開
老師,增值稅稅負和增值稅稅負率是一個意思嗎?還是兩個意思?怎么區(qū)分
請問鄉(xiāng)村企業(yè)老板捐款給村里孤寡老人幾萬元,這筆錢在企業(yè)里怎么做抵扣
為什么教材所得稅是營業(yè)利潤*25%,這個題又是稅前利潤*(1-25%)
領用已計提過減值準備的原材料,咋做賬,比如,原材料賬面價值80,已計提減值準備20,全部領用,
存貨期末計量,如果原材料用來出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計售價-銷售稅費對吧
老師,是工會的賬,科目好像不同
同學,你好 工會的賬,也是有管理費用的