借預(yù)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
老師就是我現(xiàn)在做帳,收到一筆款,然后我們之前的會(huì)計(jì)收到一筆款他做的是借銀行存款貸應(yīng)收賬款貸方,現(xiàn)在收到一筆款,我這筆款,因?yàn)槭峭稑?biāo)保證金我就要退還給對(duì)方公司,那我是應(yīng)該做借銀行存款貸應(yīng)負(fù)賬款或者其他應(yīng)付款,如果我這樣子做的話,對(duì)之前的做的那個(gè)帳會(huì)不會(huì)有影響?
老師好,我想請(qǐng)教個(gè)問題,我們公司轉(zhuǎn)了一筆錢到工會(huì)賬戶上,當(dāng)時(shí)做的借其他應(yīng)收款-工會(huì)戶,貸銀行存款 那現(xiàn)在這個(gè)賬戶支出了好多費(fèi)用 我要怎么做賬 這個(gè)其他應(yīng)收款余額就剩一半了
老師,2020年6月用銀行存款退了一筆已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的主營業(yè)務(wù)收入,分錄是這樣做的,借:預(yù)收賬款袋:銀行存款(因?yàn)榭吹睫D(zhuǎn)賬備注上寫的是預(yù)付,但實(shí)際做賬的時(shí)候沒有做預(yù)收而是做了主營業(yè)務(wù)收入并結(jié)轉(zhuǎn))我現(xiàn)在要怎樣更正這筆:退回已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的主營業(yè)務(wù)收入
老師我想問一下,之前交房租給了一千塊押金,做的會(huì)計(jì)分錄是 借:其他應(yīng)收款-個(gè)人往來 1000 貸:銀行存款 1000 現(xiàn)在這筆錢收不回來了,應(yīng)該怎么寫分錄做賬
老師請(qǐng)問下,我公司先收到客戶的房租費(fèi),我們做的會(huì)計(jì)分錄是:借:銀行 貸預(yù)收賬款 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 現(xiàn)在客戶退租,錢是走對(duì)公賬戶的,退回的錢我應(yīng)該怎樣做會(huì)計(jì)分錄?
一般納稅人企業(yè),將2015年購置的閑置施工設(shè)備出租給其他建筑公司,一次性收取3個(gè)月含稅租金30萬元。簡易計(jì)稅稅率是多少
老師,我想問問外經(jīng)證是在我們公司還是在稅務(wù)局,因?yàn)槲以谖覀児疽矝]有找到
2題 為什么增加股東財(cái)富 反而從公司角度不可以
老師,收到集體經(jīng)濟(jì)分紅,按比例分配老百姓分紅80%提留20%,這個(gè)具體的會(huì)計(jì)分錄怎么處理
老師,成本核算是內(nèi)賬,總工時(shí)1500,正常有效生產(chǎn)工時(shí)是1000小時(shí),客戶退回來的售后機(jī)返修工時(shí)300小時(shí)、其他浪費(fèi)工時(shí)200(包括培訓(xùn),開會(huì),來料不良挑選)是不是這樣分開核算
求會(huì)計(jì)簡歷模板,怎么寫簡歷
一般納稅人免稅銷售額備案去哪備呢
出口貨物,國際運(yùn)輸費(fèi)用可以退稅嗎?發(fā)票應(yīng)該怎么開?
請(qǐng)教,外貿(mào)公司一般貿(mào)易出口食品,商檢金額是按出廠價(jià)格還是跟國外客戶的銷售價(jià)格?有啥區(qū)別?
老師,您看我以下的分錄對(duì)嗎? 一個(gè)公司僅是買賣汽車配件,叉車折舊: 借:管理費(fèi)用-折舊費(fèi) 420 貸:累計(jì)折舊 420 貸方用累計(jì)折舊這個(gè)科目對(duì)嗎?
收到,感謝老師,剩余的的這部分錢有12萬,我是小規(guī)模納稅人,12萬開普通發(fā)票,季度末不交增值稅,這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi),會(huì)計(jì)分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅1200 貸:應(yīng)交稅費(fèi) —減免增值稅1200 這筆分錄需不需要做,還是直接 借:應(yīng)交稅費(fèi)減免增值稅1200 貸:營業(yè)外收入1200
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅, dai 營業(yè)外收入小規(guī)模的增值稅用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
感謝老師
不用客氣,工作愉快。