你的增值稅更正申報(bào)就行,稅費(fèi)申報(bào)及繳納里面有更正申報(bào),找到這個(gè)增值稅。然后進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
請(qǐng)問(wèn)增值稅已經(jīng)申報(bào)了,還有未勾選的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票要抵扣,可以作廢申報(bào)再勾選抵扣嗎?
請(qǐng)問(wèn)增值稅已經(jīng)申報(bào)也扣款了才發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)少兩張紙質(zhì)發(fā)票,這個(gè)怎么辦呀,只能去稅務(wù)局改嗎
學(xué)堂老師,問(wèn)一下,有張進(jìn)項(xiàng)稅抵扣認(rèn)證了稅也已經(jīng)申報(bào),現(xiàn)在是有問(wèn)題就是那張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不能抵扣,能撤銷嗎?
我有一張材料購(gòu)進(jìn)發(fā)票丟了,按供應(yīng)商的發(fā)票入了庫(kù)存進(jìn)項(xiàng)稅賬已做,進(jìn)項(xiàng)稅額未認(rèn)證,現(xiàn)在賬面應(yīng)交稅和增值稅申報(bào)表里的應(yīng)交增值稅差這筆未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,這該怎么處理
老師好,本月報(bào)稅期已經(jīng)過(guò)了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有些進(jìn)項(xiàng)票可以抵扣增值稅,還能勾選抵扣嗎,增值稅已申報(bào),未扣款
老師,麻煩請(qǐng)教下:因?qū)W校7月5日學(xué)生放假,故校園超市(沒(méi)掃碼槍,沒(méi)有出入庫(kù)表,不涉及稅務(wù),也沒(méi)有手工記錄的銷售臺(tái)帳)6月30日未盤點(diǎn),7月1日~5日一直在營(yíng)業(yè),部分商家還進(jìn)了貨,7月6日盤點(diǎn)后將剩余所有商品退貨給商家,所以6月的銷售成本無(wú)法得出,學(xué)生刷校園卡消費(fèi),可以導(dǎo)出銷售收入,送貨單也有,追問(wèn),已知5月31日庫(kù)存36010.05元,6月1日~30日進(jìn)貨成本154885.37元,銷售收入237868.55元,7月1日~5日進(jìn)貨成本18569.95元,7月1日~5日銷售收入47724.3元,7月6日清倉(cāng)退貨10090.04元,2月~5月平均銷售成本率為72.698%,6月和7月結(jié)轉(zhuǎn)成本如何分錄
老師,我們學(xué)校超市有獨(dú)立帳戶,每學(xué)期末需把利潤(rùn)上繳至財(cái)政非稅,上繳時(shí)貸方用銀行存款,借方用哪個(gè)科目呢?本年利潤(rùn)還是利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)?
公司用的蟑螂藥殺蟑螂算辦公費(fèi)還是福利費(fèi)
老師,我們是建筑公司,關(guān)于工地零星采購(gòu),臨時(shí)采買的個(gè)別工具,或者吃飯,或者在多家店面買的雜七雜八的小東西,不給開(kāi)發(fā)票的,開(kāi)個(gè)收據(jù),不到500元的入賬后,能稅前扣除嗎?
小規(guī)模納稅人增值稅季度免稅額現(xiàn)在是多少
請(qǐng)問(wèn)印花稅在哪里報(bào),沒(méi)找到地方
酒店購(gòu)買餐桌抽紙1000盒 應(yīng)該放在什么科目
入庫(kù)原材料3000,應(yīng)付賬款3000元,后來(lái)從倉(cāng)庫(kù)拿出3000元材料,并且應(yīng)付賬款不支付,轉(zhuǎn)為實(shí)收資本,具體做賬怎么做
買了一家公司會(huì)計(jì)怎么做賬?
老師:個(gè)體戶開(kāi)始有員工工資了,需要申報(bào)員工的個(gè)稅工資嗎?
這樣這個(gè)月得多交稅了,那下個(gè)月轉(zhuǎn)出有影響嗎?
稅務(wù)局查的話就影響不查沒(méi)有關(guān)系,這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)?
買的其他服務(wù)意外險(xiǎn),給員工買的意外險(xiǎn)
福利費(fèi)的最好當(dāng)月轉(zhuǎn)出,你還有其他的發(fā)票,你可以先認(rèn)證其他的發(fā)票。
已經(jīng)都勾選完了,也申報(bào)了,現(xiàn)在再想認(rèn)證也不行了吧?
可以 更正增值稅,然后撤銷統(tǒng)計(jì)