你好,已經(jīng)申報了,沒法撤銷的,不允許抵扣的,你們單位可以開紅字信息表,對方給你開紅字發(fā)票就可以了。
老師,請問下我現(xiàn)在報11月的增值稅,發(fā)現(xiàn)了之前有一張6.29的進(jìn)項發(fā)票,金額比較大,32萬多,稅額1.9萬多。一直沒有抵扣,那現(xiàn)在是要怎么辦呢?抵扣還是不抵扣?是過了180天不認(rèn)證抵扣這張發(fā)票就沒用了嗎
學(xué)堂老師,問一下,有張進(jìn)項稅抵扣認(rèn)證了稅也已經(jīng)申報,現(xiàn)在是有問題就是那張進(jìn)項發(fā)票不能抵扣,能撤銷嗎?
老師我公司收到兩張專票,暫時不抵扣進(jìn)項稅額,但是發(fā)票先入賬,我是用待抵扣進(jìn)項稅額還是待認(rèn)證進(jìn)項稅額?。课铱戳撕芏嗵釂?,說待認(rèn)證是沒有認(rèn)證的,待抵扣是沒有抵扣的,沒認(rèn)證那不就不能抵扣啊,認(rèn)證了那么申報表自動就計入進(jìn)項稅額了啊,也不存在認(rèn)證了沒抵扣這一說法,我的理解是只有待抵扣這個科目,就是我暫時不在網(wǎng)上認(rèn)證這種發(fā)票,先入賬做待抵扣進(jìn)項稅額,次月抵扣的話再把待抵扣轉(zhuǎn)出做進(jìn)項稅額,不知道我的理解是不是正確
老師,如果9月的進(jìn)項稅額已經(jīng)抵扣并生成統(tǒng)計類寶表了,可現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)還要增加3張進(jìn)項稅認(rèn)證抵扣的憑證,請問要不要把之前的進(jìn)項認(rèn)證抵扣撤銷,還是直接做認(rèn)證抵扣?
老師,①有一筆進(jìn)項稅不能抵扣,已經(jīng)認(rèn)證了,現(xiàn)在需要 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎?②如果遇到不能抵扣的發(fā)票,直接轉(zhuǎn)出還是先認(rèn)證再轉(zhuǎn)出?
老師好,請問一下,25年所得稅匯算清繳時,填寫捐贈表時,不符合扣除的開回村鎮(zhèn)發(fā)票,要不要信息采集呀。
資本公積在稅收上有什么影響嗎?比方說負(fù)債表未分配數(shù)是正的就涉及分紅個稅。
我24年12月份暫估了132萬,現(xiàn)在在1月份補回來了50萬,剩下的82萬,我要在匯算清繳的時候交稅,我賬務(wù)處理該怎么做,這個暫估怎么變成0?
老師,如果以小規(guī)模的狀態(tài)去備案單一窗口和辦口岸卡,是不是以后變成一般納稅人也不能退稅
老師,收到國稅短信說要通知員工做年度個稅匯算清繳,員工在2024年已經(jīng)依法繳納個稅,且年收入未滿12萬元,可以直接不做年度匯算清繳嗎?
老師,審計師報名窗口,謝謝
老師藥店銷售藥品刷了醫(yī)???,次月才回醫(yī)保得錢,這分錄怎么做?
老師,填寫匯算清繳的基本信息103資產(chǎn)總額,是按資產(chǎn)負(fù)責(zé)表的資產(chǎn)總計平均數(shù)填嗎?
你好,我想問一下,主營業(yè)務(wù)收入貸方500元為多做收入?,F(xiàn)在要沖掉,是借方-500,還是借方500
老師您好,出口退稅,稅款已經(jīng)退回到公司賬戶上,相對應(yīng)的進(jìn)項稅需要轉(zhuǎn)出,分錄怎么做呀