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不知道怎么解決問題是上個會計在去年每個月工資提2萬也發(fā)2萬,但是個稅就申報5千,然后呢年底就多提工資5萬和一萬多的福利費?工資是假的福利費也是假的,她這樣做了意思就是為了利潤虧損狀態(tài),如果要調(diào)增企業(yè)所得稅7*15000=105000*2.5=2625元,老板不是罵死了這個會計了,現(xiàn)在疫情這個小芝麻公司每個月才幾萬元收入還要交稅,有沒有什么方法可以不交這個稅,還有又計提假工資假福利費6萬元,老師像這樣的情況我也只能補一些福利費發(fā)票,那個工資怎么處理不交稅或者少交稅?
老師你好,我們讓工廠打版做出來一些商品,例如一共做了N款產(chǎn)品,這些產(chǎn)品做出來之后工廠會會把樣品拿給我們核對,然后這些樣品核對之后已經(jīng)沒有用處了,但是有些客戶需要用很低的價格購買我們這些樣品,老板說可以賣出去,所以收了客戶比較低的金額,請問客戶支付的這部分金額應(yīng)該使用什么科目處理呢?(這些樣品供應(yīng)商是不會收取我們公司任何樣品費的,樣品放在我們公司是任由我們處理的,但是這些樣品我們是不會進行入庫處理的,因為也不能作為正常商品出售,只是有些客戶需要類似的產(chǎn)品就以非常低的價格半賣半送一樣給他而已,可以理解為處理出售這些樣品了)
老師,我出納也收銀還管庫,老板2個公戶pos 機1個個人戶pos 機,收錢都讓我控制在季度30萬入賬公戶,大部分都入他個人戶,然后入到公戶的每筆收入都讓我做一張相應(yīng)的消費項目表就是登記了個營收表,也讓我登記,內(nèi)容都是入到公戶的產(chǎn)品名稱,數(shù)量,賣了多錢,說給對外檢查看的,肯定和庫房對不上的,我們的發(fā)票的開具和賬都在代賬公司做的,我們這個行業(yè)基本不開發(fā)票,客戶也都沒有這個需求,老師,如果來檢查,我做的這崗位工作有風(fēng)險嗎
老師,我公司是一家軟件開發(fā)公司,可以在官方應(yīng)用平臺下載,就是一個正規(guī)的APP, 但客戶轉(zhuǎn)款是直接轉(zhuǎn)到了我們公司賬戶,而不是在應(yīng)用平臺支付費用,而我們的客戶一般是國企單位的高管,是有的以個人身份購買這個軟件的,有的可能不需要開發(fā)票,有的可能要發(fā)票,現(xiàn)在的問題是客戶不愿意簽合同,我就不知道該怎么給老板和業(yè)務(wù)員講了,說才1萬左右,但客戶每年要續(xù)費才可繼續(xù)使用呀,我說公司法要求有合同,業(yè)務(wù)員說個人網(wǎng)購隨便有幾萬的,都不要合同,我們?yōu)槭裁匆贤?,我說資金四流一致的問題,他們很多不懂,我的問題是我該如何說就能讓老板說服客戶簽合同呢?也大概聊過,我說讓高管的秘書或助理身份簽合同并走賬,他們說那樣也不行,還得給客戶返利的,估計返利時也不一定可以要來發(fā)票,我該如何講呢?
老師,一甲供應(yīng)商業(yè)務(wù)員也就是該公司股東之一于2023年2月向我們公司售賣了肥料,送貨清單是以甲公司名開的。但是2023年6月該公司注銷,該業(yè)務(wù)員請求把這批肥料的供應(yīng)商名改為乙公司(他于2023年6月入職的新公司名),因為我當時還沒來這家公司,也不知道當時財務(wù)是怎么談的,這筆業(yè)務(wù)他們做了甲公司的退貨,然后又拿甲公司送貨單開乙公司的進貨記錄,賬務(wù)也是記到乙公司頭上,但是這筆款一直沒有支付?,F(xiàn)在該業(yè)務(wù)員說他已經(jīng)從乙公司離職了,要求把款付給他個人,這個該怎么操作比較合理?
老師,麻煩請教下:因?qū)W校7月5日學(xué)生放假,故校園超市(沒掃碼槍,沒有出入庫表,不涉及稅務(wù),也沒有手工記錄的銷售臺帳)6月30日未盤點,7月1日~5日一直在營業(yè),部分商家還進了貨,7月6日盤點后將剩余所有商品退貨給商家,所以6月的銷售成本無法得出,學(xué)生刷校園卡消費,可以導(dǎo)出銷售收入,送貨單也有,追問,已知5月31日庫存36010.05元,6月1日~30日進貨成本154885.37元,銷售收入237868.55元,7月1日~5日進貨成本18569.95元,7月1日~5日銷售收入47724.3元,7月6日清倉退貨10090.04元,2月~5月平均銷售成本率為72.698%,6月和7月結(jié)轉(zhuǎn)成本如何分錄
老師,我們學(xué)校超市有獨立帳戶,每學(xué)期末需把利潤上繳至財政非稅,上繳時貸方用銀行存款,借方用哪個科目呢?本年利潤還是利潤分配-未分配利潤?
公司用的蟑螂藥殺蟑螂算辦公費還是福利費
老師,我們是建筑公司,關(guān)于工地零星采購,臨時采買的個別工具,或者吃飯,或者在多家店面買的雜七雜八的小東西,不給開發(fā)票的,開個收據(jù),不到500元的入賬后,能稅前扣除嗎?
小規(guī)模納稅人增值稅季度免稅額現(xiàn)在是多少
請問印花稅在哪里報,沒找到地方
酒店購買餐桌抽紙1000盒 應(yīng)該放在什么科目
入庫原材料3000,應(yīng)付賬款3000元,后來從倉庫拿出3000元材料,并且應(yīng)付賬款不支付,轉(zhuǎn)為實收資本,具體做賬怎么做
買了一家公司會計怎么做賬?
老師:個體戶開始有員工工資了,需要申報員工的個稅工資嗎?
?您好,計入福利費不合理,因為福利費是指真正給員工的福利待遇,而你們公司的情況是甲方要求購買后轉(zhuǎn)賣給供應(yīng)商,屬于代購轉(zhuǎn)售行為。正確處理方式應(yīng)該是記錄為其他業(yè)務(wù)收入或其他應(yīng)收款,反映這筆交易的真實性質(zhì)。如果錯誤計入福利費,不僅會導(dǎo)致財務(wù)報表不準確,還可能引起稅務(wù)問題,比如增值稅處理錯誤和企業(yè)所得稅申報不準確。