可以報(bào)九月工資個(gè)稅,但需補(bǔ)報(bào)前兩個(gè)月未發(fā)工資的個(gè)稅。用紅包發(fā)工資也應(yīng)計(jì)入工資總額,按此計(jì)算并申報(bào)個(gè)稅。
我公司在3到5月份給幾個(gè)工人進(jìn)行了個(gè)稅零申報(bào),這幾個(gè)工人6月份開始離職,所以就把他們?cè)O(shè)置到非正常了,7月份公司給他們發(fā)了3到5月份的工資,請(qǐng)問我怎樣申報(bào)個(gè)稅?
老師好!我公司剛給員工辦理了社保,那八月份計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)的工資總額怎么確定?現(xiàn)在九月份是發(fā)八月份工資,社保這個(gè)月是從六月份(八月備案勞動(dòng)合同)交九月份。我們核酸工資是基本工資扣除缺勤部分,那這個(gè)月社保有幾個(gè)月的社保個(gè)人部分,工資總額怎么確定呢?
麻煩您幫我看一下可以嗎?我們老師就是每個(gè)月都會(huì)扣一點(diǎn)工資,而且就是這個(gè)月發(fā)上個(gè)月的工資,然后那個(gè)前面的那個(gè)八天的,它是不動(dòng)的,四月份的話,他扣了我900多塊錢,五月份扣了我600多塊錢,六月份扣了我700多塊錢,七月份扣了我300塊錢,她八月份給我七月份的工資,不,他給了我七月份的工資,實(shí)際上只要給一千五,但是他給了2000,然后這個(gè)怎么做賬啊
8月31號(hào)發(fā)了一大部分人的工資,9月1號(hào)又發(fā)了剩下人的工資,那九月一號(hào)的這幾個(gè)人的工資是做到八月份的賬嗎
七月份工資八月沒發(fā)一個(gè)沒成功個(gè)稅八月份已報(bào)了,這個(gè)人九月發(fā)七月工資,需要從申報(bào)個(gè)稅嗎
老師,貿(mào)易公司,開增值稅發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)XX商品規(guī)格型號(hào)為DN200*1.6mpa,開出去銷項(xiàng)XX商品規(guī)格信號(hào)寫成了DN200*1.6MPA,其它都是一樣的,就是這個(gè)商品規(guī)格型號(hào)的大小寫不一樣可以嗎?
每個(gè)月出納先墊錢充話費(fèi)200元,月底出來發(fā)票是198元,這個(gè)出納報(bào)銷單是報(bào)198還是200呢?
處置資產(chǎn)時(shí)第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產(chǎn)的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
換匯成本低于5會(huì)影響退稅嗎
老師,假設(shè)6月15日?qǐng)?bào)增值稅,進(jìn)項(xiàng)勾選確認(rèn)是6月15日申報(bào)前勾選確認(rèn)就可以還是必須5月31日前勾選確認(rèn)?
本月做了處置車輛的賬務(wù)處理后,資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個(gè)期末余額我看了一下和處置車輛時(shí)繳納的銷項(xiàng)稅額一樣,不知道是不是對(duì)的?還是我的賬務(wù)處理有誤呢?
在中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)課程,第十九章 租賃中,出租人的應(yīng)收融資租賃款的第五項(xiàng)內(nèi)容,是加上擔(dān)保余額,但是,在會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候,這一科目又叫做“應(yīng)收融資租賃款—未擔(dān)保余額”?不是自相矛盾嗎?
機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一銷售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號(hào)碼的嗎
老師,有電商相關(guān)的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬元,支付乙公司加工費(fèi) 5 萬元,當(dāng)月收回該批委托加工的高檔化妝品準(zhǔn)備用于出售。乙公司沒有同類消 費(fèi)品銷售價(jià)格。 已知:高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為 15%,關(guān)稅稅率為 25%。 要求:計(jì)算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時(shí)應(yīng)代收代繳的增值稅和消費(fèi)稅稅額。
個(gè)人墊付紅包工資
怎么更正個(gè)稅
有更正個(gè)稅流程嗎
個(gè)人墊付紅包工資后,需按實(shí)際支付額更正個(gè)稅。流程一般包括: 1. 收集相關(guān)憑證。 2. 通過電子稅務(wù)局或APP申報(bào)。 3. 填寫更正申報(bào)表,注明調(diào)整原因。 4. 提交申請(qǐng),等待稅務(wù)機(jī)關(guān)審核。 具體步驟可能因地區(qū)政策略有差異,建議詳細(xì)查看當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門指南或咨詢專業(yè)人士。
更正個(gè)稅流程大致如下: 1. 準(zhǔn)備資料:包括工資發(fā)放記錄、支付憑證等。 2. 登錄電子稅務(wù)局或APP。 3. 進(jìn)入個(gè)稅申報(bào)模塊,選擇“更正申報(bào)”選項(xiàng)。 4. 填寫更正申報(bào)表,說明調(diào)整原因和金額變化。 5. 提交更正申請(qǐng),等待稅務(wù)機(jī)關(guān)審核。 不同地區(qū)步驟可能稍有不同,建議參考當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門的具體指引或咨詢專業(yè)人士。
處理個(gè)人墊付紅包工資后的個(gè)稅更正,主要步驟如下: 1. 收集資料:準(zhǔn)備工資發(fā)放記錄、支付憑證等相關(guān)文件。 2. 登錄系統(tǒng):使用電子稅務(wù)局或稅務(wù)APP。 3. 選擇更正:進(jìn)入個(gè)稅申報(bào)界面,找到“更正申報(bào)”功能。 4. 填寫詳情:準(zhǔn)確填寫更正申報(bào)表,說明調(diào)整情況及金額變化。 5. 提交申請(qǐng):完成填寫后提交更正請(qǐng)求,等待稅務(wù)機(jī)關(guān)審核。 請(qǐng)注意,具體操作流程可能因地區(qū)政策而有所不同,建議參照當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門的官方指南或咨詢專業(yè)稅務(wù)顧問。
這個(gè)我沒申報(bào)工資,現(xiàn)在申報(bào)個(gè)稅,六月工資共三千多,個(gè)人墊付價(jià)錢,八月初發(fā)了一千多,我這次能一次把金額報(bào)上去嗎
發(fā)人紅包轉(zhuǎn)賬記錄倆千需要彩屏嗎?
如果你之前沒有申報(bào)這部分工資收入,現(xiàn)在可以申報(bào)。將六月總工資三千多一次性申報(bào),并根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整。關(guān)于轉(zhuǎn)賬記錄,如果是電子支付,通常截屏即可作為證明。建議保留清晰、完整的轉(zhuǎn)賬記錄截圖,以供申報(bào)時(shí)使用。
意思我把六月份報(bào)的個(gè)稅更證一下是嗎
是的,你之前可能只申報(bào)了部分六月份工資,現(xiàn)在需要補(bǔ)充申報(bào)剩余的工資收入,從而更正個(gè)稅申報(bào)。記得調(diào)整相應(yīng)的個(gè)稅計(jì)算,確保申報(bào)準(zhǔn)確無誤。
六月份更證了,七月份更證填離職嗎?法人墊付倆千我可以在其他應(yīng)收款沖銷掉嗎
如果七月份發(fā)生了離職,需要在離職當(dāng)月進(jìn)行相關(guān)財(cái)務(wù)和稅務(wù)處理,包括但不限于調(diào)整工資發(fā)放、計(jì)算并申報(bào)個(gè)稅等。至于法人墊付款項(xiàng),在會(huì)計(jì)處理上,可以通過調(diào)整其他應(yīng)收款來反映這一交易,具體操作應(yīng)遵循企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)制度和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。建議在進(jìn)行此類調(diào)整前,與財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)或會(huì)計(jì)師確認(rèn),確保符合財(cái)務(wù)報(bào)告的要求。
六月更正后,七月若涉及離職,需依據(jù)離職情況調(diào)整申報(bào),可能涉及終止當(dāng)月工資等。法人墊付款項(xiàng),可通過會(huì)計(jì)科目如“其他應(yīng)收款”進(jìn)行記錄,但是否沖銷要視具體情況和公司政策,可能還需通過薪資或報(bào)銷流程處理。建議與財(cái)務(wù)或人力資源部門確認(rèn)。