做應(yīng)付職工薪酬兩千就可以了
老師,一月份的時(shí)候公司給我們每個(gè)員工發(fā)了300塊錢的紅包,總計(jì):8400塊錢,我一月份做帳時(shí)的分錄:借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)8400 貸:銀行存款8400;我現(xiàn)在把這8400塊錢做到二月份的工資表里,但是有個(gè)問題我不知道怎么處理,每個(gè)人的300塊錢加到實(shí)發(fā)工資里才能申報(bào)個(gè)稅,但是這300塊錢上個(gè)月時(shí)就已經(jīng)發(fā)放了,那實(shí)際發(fā)放的時(shí)候是不是又再減去這300塊錢呀?
麻煩您幫我看一下可以嗎?我們老師就是每個(gè)月都會(huì)扣一點(diǎn)工資,而且就是這個(gè)月發(fā)上個(gè)月的工資,然后那個(gè)前面的那個(gè)八天的,它是不動(dòng)的,四月份的話,他扣了我900多塊錢,五月份扣了我600多塊錢,六月份扣了我700多塊錢,七月份扣了我300塊錢,她八月份給我七月份的工資,不,他給了我七月份的工資,實(shí)際上只要給一千五,但是他給了2000,然后這個(gè)怎么做賬啊
老師我想問一下就是上個(gè)月我給員工多扣了33塊錢的工資,我就照著工資表的個(gè)稅做的,就是應(yīng)交稅費(fèi)貸方錯(cuò)誤的個(gè)稅,等下個(gè)月我把這33塊錢做到工資表里了,然后發(fā)給她了,我的個(gè)稅這還是有個(gè)33塊錢我這個(gè)賬應(yīng)該怎么處理,有點(diǎn)想不明白了。
老師我們現(xiàn)在9月了應(yīng)該做8月的工資計(jì)提和發(fā)放,之前是代賬會(huì)計(jì)做的,她沒要過工資表,4月份給了一次工資表只有5萬塊錢的工資她按那個(gè)計(jì)提了,實(shí)際現(xiàn)在工資表出來4月份有11萬多,因?yàn)榕R時(shí)工多每月都不一樣后面5-7月份她都照那個(gè)計(jì)提的,而且也沒有計(jì)提社保和扣個(gè)稅,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做
老師:是這樣的,我想咨詢一下,就是小規(guī)模那個(gè)勞務(wù)公司,他一個(gè)發(fā)放工資的一個(gè)分錄的問題,因?yàn)樗墓べY發(fā)放有點(diǎn)麻煩,就是他現(xiàn)在不是九月份嘛,他才發(fā)了七月份的工資,那我七月份是不是應(yīng)該做計(jì)提對(duì)吧?然后八月份又開了票,所以我現(xiàn)在做的時(shí)候就有點(diǎn)迷糊了,七月份我做的分錄計(jì)提是借了工程施工貸應(yīng)付職工薪酬-工人工資,那八月份就確認(rèn)了收入之后,我應(yīng)該是結(jié)轉(zhuǎn)成本的,但是他九月份才給我們把那個(gè)工人工資的錢打過來,我現(xiàn)在就是七八月,我就有點(diǎn)糊涂。
代扣代繳人數(shù)2024年度是12月底人數(shù)還是1-12人數(shù)之和
老師,你好。小規(guī)模納稅人,年報(bào)后發(fā)現(xiàn)材料發(fā)票重復(fù)入賬了怎么辦
2023年度個(gè)人所得稅綜合所得代扣填12月還是1到12的人數(shù)和
年度個(gè)稅代扣代繳是填12個(gè)月人數(shù)和嗎
老師您好,麻煩問一下一人有限公司的法人可以再注冊(cè)一人有限公司嗎
賬上計(jì)提的其他應(yīng)收款社保個(gè)人部分和其他應(yīng)收款公積金個(gè)人部分不對(duì),但是想不到是之前那比計(jì)提錯(cuò)了,可以直接調(diào)賬嗎?
提問:客戶簽合同是和A公司簽的,貨款打到了B公司,B公司是A公司的子公司,以什么方式把B公司的貨款轉(zhuǎn)到A公司賬戶上去
老師您好請(qǐng)問,請(qǐng)問知識(shí)產(chǎn)權(quán)入股,攤銷按多少年合適?
2025-05-1311:23發(fā)布29次瀏覽?齊紅官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師2025-05-1311:25第一種是確認(rèn)收入時(shí)扣手續(xù)費(fèi),能體現(xiàn)凈額及對(duì)利潤(rùn)影響,但往來款記錄不直觀。第二種先全額確認(rèn),收款時(shí)確認(rèn)費(fèi)用,可清晰反映交易全貌和往來款,但收入與費(fèi)用確認(rèn)時(shí)間有脫節(jié)。可依企業(yè)關(guān)注重點(diǎn)和會(huì)計(jì)政策選擇。老師就是選擇第二種先按沒有扣除費(fèi)用手續(xù)費(fèi)確認(rèn)收入,就是收入和費(fèi)用脫節(jié),因?yàn)槎兑羝脚_(tái)收入26號(hào)以后的賬月初才到賬,所以就特別麻煩,所以我是不是可以選擇第一種,直接接其他應(yīng)收款950借財(cái)務(wù)費(fèi)用50貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000這樣是不是比較好,做銀行賬的時(shí)候也可以直接按銀行實(shí)際到賬沖減
怎么更正,上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用
這樣對(duì)嗎
嗯 這樣就可以的哦