你好,做到1號里面就可以。
老師您好,我們是每月1號發(fā)工資,這個(gè)月我們在9月1號發(fā)了工資了,因?yàn)閲鴳c假期我們公司想在9月30號那天提前發(fā)10月份的工資。如果發(fā)的話這筆算是10月份的工資嗎?個(gè)稅申報(bào)也是申10月份嗎?因?yàn)槲乙妱e人如果發(fā)的話就是9月份的,還要交個(gè)稅!
我之前上班的地方15號發(fā)工資,那我12月份做完就走了,那一月份15號發(fā)的工資是12月1到31號的.還是11月15到12月15的?我正式上班是7月12號,然后我8月15發(fā)工資,我想知道這個(gè)工資怎么算的,是1到30號的,還是上個(gè)月15到本月15的,
8月31號發(fā)了一大部分人的工資,9月1號又發(fā)了剩下人的工資,那九月一號的這幾個(gè)人的工資是做到八月份的賬嗎
老師,本月發(fā)上月工資10號發(fā)了一部分人的,15號發(fā)了剩余的,可以合在15號一起做分錄嗎
社保是當(dāng)月交當(dāng)月的,公司全部交了,下個(gè)月發(fā)八月份工資的時(shí)候在扣除個(gè)人部分交的,怎么做分錄,工資是每月15號發(fā)上月的工資,怎么做分錄
老師,請問下長投中不管合并不合并,雙方有往來款項(xiàng),為什么要把這個(gè)往來應(yīng)收款轉(zhuǎn)到長投后,又轉(zhuǎn)回應(yīng)收呢?
收廠房辦公樓租金什么時(shí)候確認(rèn)收人。合同是3年的合同
老師這個(gè)題目到底是年金終值還是復(fù)利終值啊 我覺得是年金終值 如果復(fù)利它不應(yīng)該是煩利利息的樣子 現(xiàn)在每年是2次 一次是100000*3%=3000這不是6期的3000的終值嘛
老師 我就是看這幾道題我就暈了 第一道題 求稅前資本成本,先求的折現(xiàn)率 折現(xiàn)率然后不能直接是稅前資本成本嘛 然后還要根據(jù)這個(gè)按照有效年級率的方式計(jì)算。 第二提那個(gè)也是以970價(jià)格購買了債券,這不是還是一樣求折現(xiàn)率嘛這就是到期收益率 這要是按照第三題的話那不就是稅前資本成本嘛 按照第三題這個(gè)模式 那不還是本金和利息折現(xiàn)到現(xiàn)在的價(jià)值嘛 麻煩老師給解答下啥時(shí)候折現(xiàn)率就是稅前資本成本 啥時(shí)候還要用有效年利率來當(dāng)成資本成本 試著太暈了
老師請問一般納稅人以知識產(chǎn)權(quán)為注冊資本如何入賬,知識產(chǎn)權(quán)評估價(jià)為300萬
關(guān)于出口退稅。問題一:合同價(jià)格是兩部分,產(chǎn)品價(jià)格+空運(yùn)費(fèi)。實(shí)際執(zhí)行價(jià)格是產(chǎn)品價(jià)格+海運(yùn)費(fèi)費(fèi)。請問報(bào)關(guān)單上的運(yùn)費(fèi)我需要寫哪個(gè)價(jià)格?怎么樣才不會(huì)影響出口退稅。問題二報(bào)關(guān)單給寫了一美金得運(yùn)費(fèi),是否影響出口退稅?已經(jīng)生成的報(bào)關(guān)單可以再修改嗎?問題三:出口退稅怎么樣才是標(biāo)準(zhǔn)的,具體稅務(wù)會(huì)審核哪些要求
老師您好,甲公司是由ABC三家出資成立的,其中C公司以探礦權(quán)出資,比如當(dāng)時(shí)探礦權(quán)評估價(jià)10500元,10000元計(jì)入實(shí)收資本,剩余500元沒有放到資本公積,當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)做賬是借:無形資產(chǎn)10000 貸:實(shí)收資本,時(shí)隔多年,現(xiàn)在又要求將500元計(jì)入資本公積,所以又做了借:無形資產(chǎn)500 貸:資本公積500,請問這個(gè)資本公積在所有者權(quán)益變動(dòng)表中該放在哪里?另外還有一個(gè)問題,這個(gè)探礦權(quán)當(dāng)時(shí)出資入賬當(dāng)月就攤銷了,一直攤銷到2023年底,之后改按產(chǎn)量法攤銷,所以從2024年開始停止攤銷。因?yàn)楝F(xiàn)在處于基建期,沒有產(chǎn)量,還想問這500元是否要考慮自當(dāng)時(shí)無形資產(chǎn)投資入賬的攤銷調(diào)整嗎?
增值,附加,進(jìn)項(xiàng),這幾個(gè)我一直不懂,請能給我詳細(xì)解答嗎?
不可以確認(rèn)授權(quán),咋樣處理
老師 初級會(huì)計(jì)報(bào)名信息表填錯(cuò)影響審核嗎
我的意思是想問一般這種情況是和八月發(fā)放的工資一起做賬,還是單獨(dú)放到九月份做賬
工資表放到一塊 然后發(fā)放的時(shí)候用銀行回單分開來做,八月份支付的放到八月份,九月份支付的放到九月份。