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Q

其他應(yīng)付款余額在借方,那么出報表時應(yīng)放在其他應(yīng)收款借方還是放在其他應(yīng)付款貸方負(fù)數(shù)呢?

2024-09-18 09:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-09-18 09:27

您好,報表的時候就體現(xiàn)在其他應(yīng)付款借方就成

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快賬用戶6442 追問 2024-09-18 09:28

為什么金蝶軟件放在其他應(yīng)收款借了

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齊紅老師 解答 2024-09-18 09:28

可能是你們軟件自己設(shè)置的問題

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快賬用戶6442 追問 2024-09-18 09:32

那正確做法是放其他應(yīng)付還是其他應(yīng)收呢?

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齊紅老師 解答 2024-09-18 09:34

正確做法應(yīng)該是放到其他應(yīng)收款

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快賬用戶6442 追問 2024-09-18 10:19

那個軟件如何調(diào)才能出的報表是對的呢?

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齊紅老師 解答 2024-09-18 10:20

那你得和軟件服務(wù)商確認(rèn)一下

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快賬用戶6442 追問 2024-09-18 10:24

一般是需要自己手動調(diào)還是軟件商會設(shè)置好的?

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齊紅老師 解答 2024-09-18 10:25

一般得讓服務(wù)商給你們設(shè)置才行

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快賬用戶6442 追問 2024-09-18 10:49

期未借方是100,期未貸方200,那樣是不是財報上直接是應(yīng)付貸方100嗎?

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齊紅老師 解答 2024-09-18 10:57

是的,正負(fù)之后就是貸方100

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快賬用戶6442 追問 2024-09-18 10:59

報表可以相互抵消填寫金額嗎?我看會計事務(wù)所給我報告是借方余額填寫在應(yīng)收那里,貸方余額是填寫在應(yīng)付貸方,沒有相抵扣填寫的

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齊紅老師 解答 2024-09-18 11:00

比如說你的科目是不同的比如說其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收款既不能抵消

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您好,報表的時候就體現(xiàn)在其他應(yīng)付款借方就成
2024-09-18
同學(xué)你好,這個建議你直接咨詢被審計單位,原則上他可以放入任何一個科目,而別人是不會知道的
2021-12-04
應(yīng)付賬款貸方余額要調(diào)至其他應(yīng)收款,余額應(yīng)該在借方負(fù)數(shù)。其他應(yīng)付款借方余額要調(diào)至其他應(yīng)收款,余額應(yīng)該在借方
2023-10-27
是的,你的理解是對的
2021-07-07
同學(xué),你好,這個都是可以的,借或是負(fù),你具體想問什么。
2020-11-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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