同學(xué)你好參考以下看著,一般情況下,如果整個(gè)季度合計(jì)的銷售額(開票收入減去紅沖發(fā)票金額后)是正數(shù),通常報(bào)稅不會(huì)有太大問題的呢。
老師,我想問一下,個(gè)體戶的開票開的票上有一個(gè)貨物的稅率開錯(cuò)了,這個(gè)可以這個(gè)季度先把稅報(bào)掉,下個(gè)月沖紅嗎
老師請(qǐng)問下,我們?cè)诘谝患径群偷诙径仍鲋刀惿陥?bào)表上申報(bào)了無票收入,但我們第三季度又開了票給對(duì)方,我們沒有沖無票收入,在這個(gè)月申報(bào)第四季度時(shí)我沖開票收入,要不要把第三季度開的那張發(fā)票要不要加在無票收入里面紅沖?
老師請(qǐng)問下,我們?cè)诘谝患径群偷?二季度增值稅申報(bào)表上申報(bào)了無票 收入,但我們第三季度又開了票給 對(duì)方,我們沒有沖無票收入,在這 個(gè)月申報(bào)第四季度時(shí)我沖開票收 入,要不要把第三季度開的那張發(fā) 票要不要加在無票收入里面紅沖?
老師,您好,請(qǐng)問上個(gè)季度開了一張專票,由于對(duì)方原因要求這個(gè)月沖紅重新開,這樣上個(gè)季度的報(bào)表是正常繳納增值稅正常計(jì)提附加稅嗎?
老師你好,我想問一下,我是個(gè)體戶小規(guī)模,上個(gè)季度開了20多萬發(fā)票,在這個(gè)季度紅沖了,這個(gè)季度報(bào)稅會(huì)有影響嗎?
6.28號(hào)給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯(cuò)了要專票,這個(gè)怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個(gè)第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點(diǎn),有固定地點(diǎn)的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機(jī)構(gòu)所在地?
1、個(gè)體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細(xì)了,入會(huì)計(jì)分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個(gè)店鋪的押金,營(yíng)業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺(tái)提現(xiàn)到個(gè)人,個(gè)人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價(jià)不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計(jì)算它的現(xiàn)值金額。我的計(jì)算對(duì)嗎 答案是691.62
一張藍(lán)字發(fā)票因?yàn)殇N售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價(jià)不同商品名?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元