借:應付賬款
庫存現金
貸:庫存商品
貨到款已付發(fā)票也到然后月底發(fā)生了退貨,然后退貨部分留到下個月扣貨款,那我們怎么做賬?我們禁止使用預付賬款,分錄怎么做啊
老師,4.7日預付了好幾家公司的貨款,過了幾天預付款全部退回,這個付款的時候怎么做分錄,要一筆一筆都錄預付賬款,然后退回的時候把每個公司的預付賬款下掉嗎?后期再不和這些公司發(fā)生業(yè)務
公司都是預付貨款,當月預付了一筆貨款,全額發(fā)票和部分商品當月到了,剩下的部分商品次月到貨,應該怎么做賬?
老師,公司付了一筆貨款,然后退了一部分款到庫存現金和退了一部分貨,怎么做賬
客戶付了一筆款訂貨,我做的,借銀行存款 貸應收賬款。現在貨沒那么多,退了一部分款,這個分錄怎么做?
老師您好,適應能力強跟誰都能相處是什么意思
您好老師 目前公司只有工資與差旅費 是不是報稅(電子稅務局里面的企業(yè)所得稅季度申報)( 如圖3里面的營業(yè)收入與營業(yè)成本) 這個二個項目都是填利潤表里面的0(如圖1) 這樣對不對(都是填利潤表里面的)?
你好,我今天在核對往來的時候發(fā)現一張2022年的發(fā)票沒有入賬,是購買原材料的,這個原材料還能入原材料么?要如何做賬
個人租車12000的租車協議,是要先減800元。 還是不含稅價格減了不含稅乘以20%
老師好,我們公司在外面開來3個點的專票,對方跟我們要5.5的稅點,這個合理嗎
A公司和B公司是關聯公司,我公司向B公司采購貨物,支付方式為,我公司支付30000元給A公司,A公司作為承兌人出具商業(yè)承兌匯票,票面金額為31000元,差額1000元為返利,請問這個業(yè)務分錄怎么做?
老師,企業(yè)租入一年以上的土地使用權如何賬務處理。
老咨詢下,公司是小規(guī)模納稅人,第三季度不含稅開票金額是311萬,10月份開始要申報第三季增值稅和附加稅,有啥注意點,開票金額遠遠超過30萬 存在什么稅務風險不呢
老師,應發(fā)工資是6500,社保合計575.12,公積金350,中秋補貼206.18,個稅23.43。實發(fā)5757.63。公司說中秋發(fā)200元過節(jié)費,按稅后200給到我們,那稅前的206.18,是怎么算出來的?
如何在新版電子稅務局變辦稅人
沒懂老師
當公司付了一筆貨款,然后退了一部分款到庫存現金和退了一部分貨時,會計處理需要分兩步進行:
退款部分:當公司收到退回的款項時,應將其記入“庫存現金”或“銀行存款”科目下,同時沖減“應付賬款”科目。具體來說,如果退款是直接退還給公司的庫存現金,則會計分錄為:借:庫存現金 貸:應付賬款;如果退款是通過銀行轉賬退還給公司的,則會計分錄為:借:銀行存款 貸:應付賬款。
退貨部分:當公司退回部分貨物時,應將退回的貨物成本記入“原材料”或“庫存商品”科目下,同時沖減“主營業(yè)務成本”或“其他業(yè)務成本”科目。具體來說,如果退回的貨物屬于公司的原材料或庫存商品,則會計分錄為:借:原材料/庫存商品 貸:主營業(yè)務成本/其他業(yè)務成本
供應商下可以設置其它應收款科目嗎
說錯了,對于供應商,可以用其它應收款科目嗎
這個是你支付的,要用其他應付款好些
補記上年度主營業(yè)務成本,怎么做會計分錄
把損益類的科目用以前年度損益調整代替就可以