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貨到款已付發(fā)票也到然后月底發(fā)生了退貨,然后退貨部分留到下個月扣貨款,那我們怎么做賬?我們禁止使用預付賬款,分錄怎么做啊

2022-06-27 17:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-27 17:33

你好 做原來相反分錄 ,??

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快賬用戶5823 追問 2022-06-27 17:34

借:應(yīng)付賬款,貸:庫存嗎

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齊紅老師 解答 2022-06-27 17:35

是的,這樣處理就對了。

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你好 做原來相反分錄 ,??
2022-06-27
當時收到的貨物借庫存商品 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 貸銀行存款嗎? 是的話 借銀行存款 貸庫存商品 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出
2022-04-12
同學你好 未取得發(fā)票的做暫估入賬 借,庫存商品一暫估 貸,預付賬款一暫估
2020-12-15
退貨就做采購時相反分錄。
2022-06-17
你好,那讓勞務(wù)方給你開發(fā)票,你把錢轉(zhuǎn)給他,然后你拿拿這些發(fā)票做成本就可以的。你們沒有開發(fā)票,已經(jīng)付給對方錢的話,你可以借應(yīng)付賬款貸銀行。
2022-06-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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