你好,正常來說是根據(jù)發(fā)票,發(fā)票一般是和報(bào)關(guān)單一致。
外貿(mào)企業(yè)確認(rèn)收入一般是根據(jù)報(bào)關(guān)單的出口日期還是根據(jù)商業(yè)發(fā)票開具的時(shí)間,還是外匯到賬的時(shí)候呢
開出口發(fā)票品名內(nèi)容是按照?qǐng)?bào)關(guān)單上的開還是根據(jù)銷售合同開?
老師您好,請(qǐng)問貿(mào)易型出口企業(yè)(只外銷無內(nèi)銷),收入和成本如果確認(rèn),收入是根據(jù)報(bào)關(guān)單上的出口日期確認(rèn)呢還是根據(jù)收匯的日期?收入金額是根據(jù)報(bào)關(guān)單的金額來確認(rèn)嗎(因?yàn)槭諈R有時(shí)候存在尾款未收到)然后成本是在收到供應(yīng)商開出的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票確認(rèn)嗎?
確認(rèn)銷售收入,是根據(jù)報(bào)關(guān)單上的申報(bào)日期還是出口日期?
貿(mào)易公司,出口的樣品沒有報(bào)關(guān)單,這部分銷售是免稅還是視同內(nèi)銷繳稅啊
老師 請(qǐng)問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤有五萬 ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅
己報(bào)關(guān)沒開票可以先不做銷售嗎
你好,你報(bào)關(guān)了,就要做銷售了。
根據(jù)報(bào)關(guān)單做銷售,不是根據(jù)發(fā)票
你好,他們的差異是什么呢?