同學(xué) 內(nèi)銷 “如果樣品出口沒有報(bào)關(guān)單,根據(jù)海關(guān)規(guī)定,需要按照內(nèi)銷處理,并繳納相應(yīng)的稅款。具體需要根據(jù)稅法規(guī)定和海關(guān)規(guī)定進(jìn)行操作。建議您咨詢相關(guān)專業(yè)人士或海關(guān)部門,以確保操作合法合規(guī)。
想請(qǐng)教一下,對(duì)外貿(mào)易出口(企業(yè)沒有辦理進(jìn)出口經(jīng)營權(quán)),平時(shí)通過阿里巴巴那些平臺(tái)接單,找的代理報(bào)關(guān)出口,企業(yè)申報(bào)收入是適用免稅?還是視同內(nèi)銷?
貿(mào)易公司,出口的樣品沒有報(bào)關(guān)單,這部分銷售是免稅還是視同內(nèi)銷繳稅啊
老師,請(qǐng)問一下,外貿(mào)企業(yè),去年出口的報(bào)關(guān)單,沒有開具進(jìn)項(xiàng)發(fā)票回來,是要做免稅申報(bào),還是要視同內(nèi)銷處理呀?
老師,我們是外貿(mào)企業(yè),有個(gè)訂單我們放棄申報(bào)出口退稅了,是視同內(nèi)銷還是做免稅收入申報(bào)啊
我們公司進(jìn)口商品,維修后再出口,進(jìn)口金額和出口金額一模一樣,監(jiān)管方式是修理物品,請(qǐng)問這種報(bào)關(guān)單需要視同內(nèi)銷繳稅嗎,還是開免稅的發(fā)票?
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請(qǐng)問需要補(bǔ)多少錢???
老師 請(qǐng)問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)啊?我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?