直接根據(jù)相關(guān)的資料,補(bǔ)做賬 借:應(yīng)付賬款 貸:應(yīng)收票據(jù)
老師,我這個公司是今年4月份注冊的,到現(xiàn)在資本金還沒有到賬,所有費(fèi)用都是股東私人墊款,去年年底就有人員工資發(fā)生了,也是股東私人墊款付的,我來這邊之前都沒有會計(jì),每個月都是零申報(bào)報(bào)稅,項(xiàng)目到現(xiàn)在還沒有開始啟動,是要把這些費(fèi)用全部做進(jìn)籌建期嗎?開業(yè)前的工資需要怎么給她做進(jìn)去呢?
老師我想問一下,前面幾個月的發(fā)票都沒有抵扣,也沒有入賬,上個月我就把發(fā)票全部入賬了,到時沒抵扣,后來想了下這樣做是不是有什么問題?現(xiàn)在要怎么辦?
老師,公司的物業(yè)費(fèi)每個月都攤銷,之前攤到12月完了,現(xiàn)在1月的物業(yè)費(fèi)沒支付,發(fā)票也沒有,1月的攤銷怎么做賬?
老師我們現(xiàn)在9月了應(yīng)該做8月的工資計(jì)提和發(fā)放,之前是代賬會計(jì)做的,她沒要過工資表,4月份給了一次工資表只有5萬塊錢的工資她按那個計(jì)提了,實(shí)際現(xiàn)在工資表出來4月份有11萬多,因?yàn)榕R時工多每月都不一樣后面5-7月份她都照那個計(jì)提的,而且也沒有計(jì)提社保和扣個稅,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做
老師你好,公司 2019 年成立,前期有建賬,2021 年至 2023 年 3 月賬都是交給外面的人做的,前幾個月她不做了,我發(fā)現(xiàn)這幾年賬都沒有做,每次報(bào)稅都是做了細(xì)微調(diào)整報(bào)的,但是這幾年公司也有業(yè)務(wù)往來,一直沒有做賬,現(xiàn)在該怎么辦
老師我去年收入分錄借應(yīng)收賬款5000貸主營業(yè)務(wù)收入5000借庫存商品3000貸應(yīng)付賬款3000成本是主營業(yè)務(wù)成本3000貸庫存商品3000今年2月我做了沖紅分錄借應(yīng)收-5000貸主營業(yè)務(wù)收入-5000借庫存-3000貸應(yīng)付賬款-3000成本分錄是借主營業(yè)務(wù)成本-3000貸庫存商品-3000沒用利潤分配未分配利潤來做,4月份怎么調(diào)整用利潤分配未分配利潤來做,分錄寫下吧
老師好問下個人所得稅匯算清繳,今年申報(bào)去年的,按照所屬期,還是按照單位申報(bào)的時間匯總?
自產(chǎn)自銷在稅務(wù)官網(wǎng)可以看出來嗎?哪個地方
老師,企業(yè)稅務(wù)登記備案小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,我們有其他收益,其他收益如何在財(cái)務(wù)報(bào)表中填列
你好老師,如果匯算清繳時暫估的成本還沒沖銷,怎么處理,可以跨期處理嗎
老師,子公司在年中注銷了,成立了分公司,子公司的半年利潤小于300萬,那能享受小微企業(yè)的所得稅優(yōu)惠政策嗎?
飛機(jī)票報(bào)銷要取得什么憑證呢
老師你好,民辦非企業(yè),應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)入什么科目
發(fā)票開出來了,然后不付全款,先付部分款項(xiàng),這樣可以嗎
老師那個不合規(guī)的發(fā)票,匯算清繳的時候納稅調(diào)增增填在啥位置啊?
她收款的承兌也沒做賬,所以她付款的承兌也沒有做
她的賬是亂的,基本是6個月的承兌,不管是收入還是支出,她都沒有做賬
那么收到款也得做才行的