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老師,我想問下,之前的會計(jì),所有的承兌付款給供應(yīng)商都沒有做賬,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了,有6個月的承兌付款都沒有做,現(xiàn)在的賬我需要怎么做?每個月都有采購物料,發(fā)票也開回來了。她每個月也都報(bào)稅了

2024-09-13 08:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-09-13 08:44

直接根據(jù)相關(guān)的資料,補(bǔ)做賬 借:應(yīng)付賬款 貸:應(yīng)收票據(jù)

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快賬用戶7633 追問 2024-09-13 09:03

她收款的承兌也沒做賬,所以她付款的承兌也沒有做

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快賬用戶7633 追問 2024-09-13 09:05

她的賬是亂的,基本是6個月的承兌,不管是收入還是支出,她都沒有做賬

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齊紅老師 解答 2024-09-13 09:07

那么收到款也得做才行的

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直接根據(jù)相關(guān)的資料,補(bǔ)做賬 借:應(yīng)付賬款 貸:應(yīng)收票據(jù)
2024-09-13
你好 ; 有可能是沒有發(fā)票 回來掛賬的; 你去 查下這個業(yè)務(wù)是什么。 這樣好判斷是否轉(zhuǎn)費(fèi)用去
2022-01-17
同學(xué)你好 你可以暫估 但是匯算清繳之前都要收到發(fā)票
2021-03-12
您好,可以等到付款時再攤銷
2022-02-07
借管理費(fèi)用開辦費(fèi),貸應(yīng)付職工薪酬 工資,借應(yīng)付職工薪酬 工資,貸其他應(yīng)付款,你這個發(fā)次月需要去申報(bào)個稅才可以
2020-12-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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