不可以這樣操作。正確做法是所有薪資和費用應(yīng)通過公司賬戶處理,確保財務(wù)記錄準(zhǔn)確無誤,符合會計原則和稅法規(guī)定。
老師,一月份的時候公司給我們每個員工發(fā)了300塊錢的紅包,總計:8400塊錢,我一月份做帳時的分錄:借:管理費用-福利費8400 貸:銀行存款8400;我現(xiàn)在把這8400塊錢做到二月份的工資表里,但是有個問題我不知道怎么處理,每個人的300塊錢加到實發(fā)工資里才能申報個稅,但是這300塊錢上個月時就已經(jīng)發(fā)放了,那實際發(fā)放的時候是不是又再減去這300塊錢呀?
老師你好!請問商家在微信群里已經(jīng)曬紅包發(fā)放了促銷費直接給員工,沒有經(jīng)過我們公司的賬戶,我們做工資表的時候把這筆錢算會工資表里面,然后結(jié)轉(zhuǎn)費用的時候再把這筆錢減出來可以這樣操作嗎?
老師 請教個問題 就是我們1月份的時候 我們從公司賬戶上打出35000的款出來 當(dāng)時掛在出納的賬上 這35000是用來給員工發(fā)現(xiàn)金的紅包發(fā)慰問金抽獎搞年會的一切事宜 當(dāng)時的分錄是 借 其他應(yīng)收款 貸 銀行存款 搞這些花了28786元 還剩6214元已經(jīng)退回公司賬戶了 分錄是 借銀行存款 貸 其他應(yīng)收款 現(xiàn)在問題是花了這28786都沒有發(fā)票 這些可以坐在工資表里面嗎 平均分?jǐn)傇趩T工的福利費里面嗎 ? 這分錄怎么做呢
老師,你好!我現(xiàn)在有個問題,想請教一下你,我們公司在做一個項目,然后從供應(yīng)商那買了一些材料,但我們的材料還沒有付款,供應(yīng)商也沒有給我們開發(fā)票,可是把這些材料從廠家運到工地上的運費我們1月份已經(jīng)支付過了,運輸公司也開了發(fā)票給我們,我想問一下,我這筆運輸費應(yīng)該怎么做賬?我想做到原材料里去,但材料的票和款都沒有,我做到管理費用里去吧,以后又不能結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里去了?
老師你好,請問一下,我們公司入職要做體檢,體檢合格入職后要交工作服押金,完了半年以后體檢的費用和工作服的押金都要退還給員工的,但是我們的工人是勞務(wù)外包,工資是由勞務(wù)代發(fā)的,因為收取的工服押金都由負(fù)責(zé)人轉(zhuǎn)入公司的賬戶了,為了方便結(jié)算,我們把這部分錢都做在工資表里面,由勞務(wù)代發(fā)了,那么現(xiàn)在我們這邊的賬務(wù)該怎樣處理呢?
你好老師,法人原來有個公司現(xiàn)在還沒注銷,以前沒交過社保,現(xiàn)在法人又成立個新公司,打算交社保,如果他社保開戶用把以前那個公司的補齊了,還是新公司正常開戶就行。
2025年最新政策,高新技術(shù)企業(yè),,未形成無形資產(chǎn),在據(jù)實扣除的基礎(chǔ)上,加計扣除的比例是多少?形成無形資產(chǎn),扣除比例多少?
賣汽車的4s旗艦店 做賬報稅和普通商貿(mào)企業(yè)有什么區(qū)別啊
老師我咨詢一下,我是小規(guī)模納稅人,要是收到專票等我變成一般納稅人時可以認(rèn)證抵扣嗎?我記得是不是在哪種情況下可以抵扣了
老師內(nèi)賬要用稅務(wù)局的發(fā)票做賬嗎,內(nèi)賬就很不準(zhǔn)確
老師,是這樣的,我入職前談好工資,三萬一月,但是公司拆成兩部分,月工資二萬五,另外五千做年度績效工資,我離職后是否要求公司一起發(fā)放
老師做了庫存商品暫估2萬,匯算清繳不調(diào)稅務(wù)系統(tǒng)能看出來嗎
我公司投資A公司500萬,A公司確認(rèn)400萬實收資本,100萬資本公積。A公司分配我公時利潤時,分配比例是否按400萬來計算?謝謝!
藥企行業(yè)財務(wù)有什么特殊的地方?
老師 我們是一個聯(lián)合社,聯(lián)合社是村里面幾個合作社需國家管護(hù)項目統(tǒng)一由聯(lián)合社申請,合作社社需開票個聯(lián)合社,聯(lián)合社把相應(yīng)發(fā)票提供給政府相應(yīng)取得本次補助資金, 后面聯(lián)合社就要資金分配到各個合作社進(jìn)行完成本次項目,聯(lián)合社和合作社應(yīng)如何做賬聯(lián)合社申請項本次總項目48萬,其中國家補助12萬,自籌資金36萬是由各個合作社自籌,這個自籌資金在聯(lián)合社和合作社分別怎樣提現(xiàn)
好的謝謝老師
不客氣,有其他財會問題隨時提問。祝您工作順利!