這個(gè)需要申報(bào)個(gè)稅,你員工同意嗎?如果員工同意,可以 借管理費(fèi)用福利費(fèi)等 貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi), 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)貸其他應(yīng)收款28786
老師好!請(qǐng)問:公司貸款買了一臺(tái)機(jī)器,發(fā)票沒有開給我司,機(jī)器首期款已付(從公司賬戶上付的)。每月從個(gè)人(法人)賬戶轉(zhuǎn)還款給貸款銀行,銀行要等貸款都付清時(shí)再開發(fā)票給我司,請(qǐng)問,我們這個(gè)分錄,我每個(gè)月都要記,還是說等到最后供完機(jī)器時(shí)拿到票再一次記?每月扣還的貸款是從法人的賬戶上還的(這個(gè)是當(dāng)時(shí)貨款銀行這樣要求的,沒有從公司上還款) 我現(xiàn)在有做的分錄是: 付首期款時(shí): 借:固定資產(chǎn) 貸:長(zhǎng)期借款- **銀行(分24期還) 銀行存款 每月從法人賬戶上還款時(shí) 借:長(zhǎng)期借款**銀行 貸:其他應(yīng)付款-法人賬戶 那貨款結(jié)清拿到發(fā)票時(shí): 借:其他應(yīng)付款-法人戶 貨:? 另就是現(xiàn)在公司沒有生意沒什么錢,每個(gè)月的還款都是法人直接用個(gè)人的錢去還的機(jī)款。這樣的分錄要怎么做好?我做的對(duì)嗎?
老師你好!請(qǐng)問一下我們公司賬套上,其他應(yīng)付款出現(xiàn)雙邊掛賬怎么回事?其他應(yīng)付款平時(shí)就是掛的老板的往來賬,還有一些費(fèi)用發(fā)票也是掛的其他應(yīng)付款,比如跟老板的賬,收到老板的錢,借 銀行存款 貸 其他應(yīng)付款-梁德選 支付給老板時(shí) 借 其他應(yīng)付款-梁德選 貸 銀行存款 收到一些費(fèi)用發(fā)票時(shí) 借 管理費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付款-梁德遠(yuǎn) 現(xiàn)在從賬面上都看不懂到底是老板欠公司的錢,還是公司欠老板的錢了,這個(gè)賬要怎么調(diào)?
旅游公司內(nèi)賬。相當(dāng)于是員工自己付錢買的,價(jià)格一樣,只不過是公司這邊幫忙采購(gòu),然后我們先收了員工的錢。我們已經(jīng)收了員工購(gòu)買棕子的錢30元/盒,做賬是借銀行存款15*30=450元,貸其他業(yè)務(wù)收入450,然后后面付了款開發(fā)票報(bào)銷時(shí),能不能直接沖賬借其他業(yè)務(wù)收入,貸銀行存款,就不用走應(yīng)付賬款這個(gè)科目了,還是說一定要走應(yīng)付賬款這個(gè)科目,,因?yàn)樵臼窍胱哔M(fèi)用去報(bào)銷,然后收錢時(shí)就先計(jì)入了其他業(yè)務(wù)收入,但是好像計(jì)入費(fèi)用報(bào)銷也不知道行不行,如果可以計(jì)入費(fèi)用報(bào)銷的話也不知道用什么科目。老師,你們這個(gè)我追問不了只能一遍一遍的粘貼來問您老師的回答:您好,買的時(shí)候借:其他應(yīng)收款貸:銀行450員工給錢時(shí)借:銀行450貸:其他應(yīng)收款450收入什么都不用做的。我的追問:那我是上個(gè)月做的賬,已經(jīng)結(jié)賬,報(bào)表已經(jīng)發(fā)給領(lǐng)導(dǎo)了,不想返回去重新做賬,而且當(dāng)時(shí)是收了好幾個(gè)員工的錢,都是不同時(shí)間收的,一定要在這個(gè)月紅沖重新做嗎?不可以一筆做相反的分錄,借其他業(yè)務(wù)收入,貸銀行存款這樣做嗎?
請(qǐng)問老師,我們公司有個(gè)員工2023年12月20日借款1萬元,1月份已發(fā)放工資6229.03元,差額3770.97元昨天那個(gè)員工以備用金形式已經(jīng)退回公司賬戶。借款1萬元當(dāng)時(shí)已記入費(fèi)用,現(xiàn)在要調(diào)出來 ,掛借款再?zèng)_工資,這個(gè)分錄是怎樣的呀?(備注:我們沒有應(yīng)付職工薪酬-借款/備用金科目。只有其他應(yīng)收款-借款/備用金科目)
找郭老師回復(fù)一下。老師 我們公司初建工會(huì)的時(shí)候 建設(shè)資金是由公司自己墊付的 后來工會(huì)成立起來后 總工會(huì)轉(zhuǎn)了5萬的建設(shè)基金到工會(huì)銀行賬戶,當(dāng)時(shí)我做賬是做的,借銀行-工會(huì) 貸其他應(yīng)付-工會(huì),后面如果有工會(huì)支出,我就做,借 其他應(yīng)付-工會(huì) 貸銀行-工會(huì)?,F(xiàn)在我們公司的公賬上收到了上季度的工會(huì)經(jīng)費(fèi)返還3萬多,然后我們把公賬上的經(jīng)費(fèi)返還又轉(zhuǎn)到了工會(huì)賬戶,可是這樣后 我的分錄就不平了呀 ,老師 我這分錄是對(duì)的嗎 如果是對(duì)的話 像后面公賬轉(zhuǎn)工會(huì)的時(shí)候 其他應(yīng)付-工會(huì) 這個(gè)科目就沒有余額了呀
對(duì)方是個(gè)體工商戶,我司是一般納稅人公司。需要他們開具專票,請(qǐng)問個(gè)體工商戶他們需要開什么稅率的專用發(fā)票了
流通環(huán)節(jié)的蔬菜肉蛋奶可以加計(jì)按9%扣除增值稅嗎 政策明細(xì)可以給一個(gè)嗎
新教材把債券投資票面利息統(tǒng)一計(jì)為“債券投資——應(yīng)計(jì)利息”了。還有一個(gè)知識(shí)點(diǎn)是,把資本化期間的長(zhǎng)期借款利息計(jì)為“長(zhǎng)期借款——應(yīng)計(jì)利息”了。疑問是:假如每年年末計(jì)息一次,如果某年資本化期間不足十二個(gè)月,該不該按新教材規(guī)定做分錄,用二級(jí)明細(xì)應(yīng)計(jì)利息?
私對(duì)公轉(zhuǎn)賬可以開專票嗎?
老師,舉例中的內(nèi)退不考慮專項(xiàng)附加扣除嗎?
怎么添加不了項(xiàng)目信息?
老師你好我是一名糧油公司新入職會(huì)計(jì),我記得之前要報(bào)稅清卡,現(xiàn)在是直接在稅務(wù)系統(tǒng)開票就可以,不需要清卡領(lǐng)發(fā)票那些嗎
老師,公司全年沒有營(yíng)業(yè)收入跟營(yíng)業(yè)成本,一季度因?yàn)殂y行利息?個(gè)稅退手續(xù)費(fèi)預(yù)繳了四十多所得稅,全年利潤(rùn)虧損了二十萬左右,專管員打電話讓調(diào)賬或者退稅,說申請(qǐng)退稅會(huì)被分到別的稅務(wù)老師那查賬,盡量調(diào)賬,這應(yīng)該怎么調(diào)呀?
到最后面那里,那個(gè)A為什么沒了?
籌建期是不是可以好幾個(gè)月,不是只有一個(gè)月?
同意的 好的 謝謝老師
不用客氣,新年快樂。
老師 還有個(gè)問題 就是之前領(lǐng)導(dǎo)們協(xié)商的一個(gè)事情 就是公司欠領(lǐng)導(dǎo)100000萬 但是之前呢賬上沒有掛賬 現(xiàn)在公司付了這10萬元給他 這個(gè)該怎么做分錄呢
老師 還有個(gè)問題 就是之前領(lǐng)導(dǎo)們協(xié)商的一個(gè)事情 就是公司欠領(lǐng)導(dǎo)100000萬 但是之前呢賬上沒有掛賬 現(xiàn)在公司付了這10萬元給他 這個(gè)該怎么做分錄呢
你們欠他的錢用在哪里了?這個(gè)有證明嗎?
有的 是這樣的 之前是他在經(jīng)營(yíng)公司 然后公司盈利了賺的錢 10萬 后面來了個(gè)老板以后就是這個(gè)老板是大股東了 然后她們協(xié)商的這10就作為借款 后面還他 證明就是他之前的明細(xì)賬 有她們的簽字 這樣可以嗎
誰借錢的 誰來使用。
分錄怎么做呀
我還沒有搞清楚這個(gè)業(yè)務(wù)具體的是用在哪里了。
借他的這個(gè)10萬塊錢用在哪里了?
現(xiàn)在就是要從公司賬戶上打錢給這個(gè)人 10萬
之前也沒有掛賬也沒有什么
借其他應(yīng)收款貸,銀行存款需要還錢回來。
這是還他錢 不會(huì)還回來
去做分紅,他是股東嗎?是的話分紅,不是的話按照工資。
是之前公司借她的錢 之前當(dāng)時(shí)沒有掛賬 問題在這
你好,借了他的錢用在哪里?這個(gè)是問題關(guān)鍵,你們知道用在哪里嗎? 又說不上來,用在哪里呀?拿出證明來呀,我得給你做呀。
轉(zhuǎn)賬的證明有嗎?轉(zhuǎn)給了誰呀?什么業(yè)務(wù)?
用在公司經(jīng)營(yíng)
這次付給她的有啊 之前的沒有
那之前的你得補(bǔ)上不是嗎?你光說用在企業(yè)經(jīng)營(yíng)上,那拿出證明來呀
那我先掛著吧 因?yàn)橹安皇俏以僮? 我問他們也是這樣回答的
可以的,可以這么掛著的。但是年底之前需要處理了。