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請(qǐng)問老師,我們公司有個(gè)員工2023年12月20日借款1萬元,1月份已發(fā)放工資6229.03元,差額3770.97元昨天那個(gè)員工以備用金形式已經(jīng)退回公司賬戶。借款1萬元當(dāng)時(shí)已記入費(fèi)用,現(xiàn)在要調(diào)出來 ,掛借款再?zèng)_工資,這個(gè)分錄是怎樣的呀?(備注:我們沒有應(yīng)付職工薪酬-借款/備用金科目。只有其他應(yīng)收款-借款/備用金科目)

2024-09-12 08:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-09-12 08:47

你好 借款1萬元當(dāng)時(shí)已記入費(fèi)用,現(xiàn)在要調(diào)出來,調(diào)整分錄是 借:其他應(yīng)收款,貸:以前年度損益調(diào)整—某某費(fèi)用 再?zèng)_工資(以備用金形式已經(jīng)退回公司賬戶) 借:銀行存款,應(yīng)付職工薪酬—工資,貸:其他應(yīng)收款

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快賬用戶4560 追問 2024-09-12 10:05

老師,是這樣嗎?

老師,是這樣嗎?
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齊紅老師 解答 2024-09-12 10:05

你好,按我上面回復(fù)的內(nèi)容處理就好了?

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你好 借款1萬元當(dāng)時(shí)已記入費(fèi)用,現(xiàn)在要調(diào)出來,調(diào)整分錄是 借:其他應(yīng)收款,貸:以前年度損益調(diào)整—某某費(fèi)用 再?zèng)_工資(以備用金形式已經(jīng)退回公司賬戶) 借:銀行存款,應(yīng)付職工薪酬—工資,貸:其他應(yīng)收款
2024-09-12
借:應(yīng)付職工薪酬-備用金 3770.97 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金 3770.97 借:管理費(fèi)用 10000 貸:應(yīng)付職工薪酬-借款 10000 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 6229.03 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金 6229.03
2024-09-11
你好,老板的私卡在財(cái)務(wù)上屬于現(xiàn)金管理嗎你們?
2024-09-13
同學(xué)你好,如果這個(gè)不需要還回去,做本年利潤
2021-07-27
工資分錄是 1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2021-07-27
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