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老師你好,請問一下,我們公司入職要做體檢,體檢合格入職后要交工作服押金,完了半年以后體檢的費用和工作服的押金都要退還給員工的,但是我們的工人是勞務(wù)外包,工資是由勞務(wù)代發(fā)的,因為收取的工服押金都由負(fù)責(zé)人轉(zhuǎn)入公司的賬戶了,為了方便結(jié)算,我們把這部分錢都做在工資表里面,由勞務(wù)代發(fā)了,那么現(xiàn)在我們這邊的賬務(wù)該怎樣處理呢?

2025-03-13 14:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-03-13 14:56

我們收的時候借銀行存款貸其他應(yīng)付賬款-押金 給勞務(wù)公司 借應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)付款-押金 貸銀行存款

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快賬用戶8350 追問 2025-03-13 15:14

勞務(wù)公司那邊會給我們開具增值稅專用發(fā)票,這部分我們直接做了成本,這樣合理嗎?

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齊紅老師 解答 2025-03-13 15:15

不合適,往來款不可以做成本的

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快賬用戶8350 追問 2025-03-13 15:19

不是,我的意思是退回去的這部分費用算在員工的工資表里面,由我們轉(zhuǎn)給勞務(wù)公司,勞務(wù)公司給我們開具專用發(fā)票,這個就是我們的用工成本啊,我想問的是,費用是我們收取的,時間到了會做在工資表里面和工資一起發(fā)給員工,這樣的話我們的賬面上這部分錢就不好下賬了,該怎樣處理呢?

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齊紅老師 解答 2025-03-13 15:20

押金部分開了發(fā)票?不是沒嗎

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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