我們收的時候借銀行存款貸其他應(yīng)付賬款-押金 給勞務(wù)公司 借應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)付款-押金 貸銀行存款
老師你好,我這個工作經(jīng)歷那寫的不對啊,報考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報中級,你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對啊,報考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價
老師,對公賬戶轉(zhuǎn)款法人個人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對公轉(zhuǎn)法人個人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個月6月做分錄調(diào)整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費如何入賬?
職工交通費抵扣怎么抵?
勞務(wù)公司那邊會給我們開具增值稅專用發(fā)票,這部分我們直接做了成本,這樣合理嗎?
不合適,往來款不可以做成本的
不是,我的意思是退回去的這部分費用算在員工的工資表里面,由我們轉(zhuǎn)給勞務(wù)公司,勞務(wù)公司給我們開具專用發(fā)票,這個就是我們的用工成本啊,我想問的是,費用是我們收取的,時間到了會做在工資表里面和工資一起發(fā)給員工,這樣的話我們的賬面上這部分錢就不好下賬了,該怎樣處理呢?
押金部分開了發(fā)票?不是沒嗎