這種情況通常表示實(shí)際繳稅超過(guò)賬面記錄。你得檢查多出金額對(duì)應(yīng)的稅款是否已經(jīng)支付,并確保記錄正確。若確實(shí)多繳,可向稅務(wù)部門(mén)申請(qǐng)退稅。建議核對(duì)賬單和稅單,確認(rèn)無(wú)誤后處理。
老師,你好,我想問(wèn)一下資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)交稅金余額在貸方有13000多元而。我們公司的增值稅有留底余額,每個(gè)月都沒(méi)有交稅。這個(gè)賬應(yīng)該怎么調(diào)啊,不懂啊。
老師您好,我的教育費(fèi)附加期末貸方余額一直有0.01的余額,這個(gè)我查出來(lái)是以前年度2020年多計(jì)提的,這個(gè)現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整
您好老師,請(qǐng)問(wèn)一下: 其他應(yīng)收款-個(gè)稅 貸方余額, 其他應(yīng)付款-個(gè)稅代繳 貸方余額, 其他應(yīng)付款—租金,借方余額, 其他應(yīng)付款—保險(xiǎn)費(fèi),借方余額, 應(yīng)交稅金 科目下的金額, 這幾個(gè)科目是以前的舊賬遺留下來(lái)一直在掛賬的,分不清原因了需要調(diào)平它,該怎樣調(diào)整呢?
老師,之前會(huì)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候計(jì)入了應(yīng)交稅費(fèi)已交稅金科目,到了2022年10月銀行扣完稅金后,科目余額貸方67.12應(yīng)該是多結(jié)轉(zhuǎn)了,造成了應(yīng)交稅費(fèi),已交稅金科目一直有余額,請(qǐng)問(wèn)怎么調(diào)整平
老師,您好,我請(qǐng)教下,應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金 貸方余額多的要怎么調(diào)整啊,是以前做得不對(duì)造成貸方余額多一百多
老師,4月注冊(cè)公司,給注冊(cè)成了小規(guī)模,隨后直接改了一般納稅人,現(xiàn)在申報(bào)5月增值稅呢,要先申報(bào)要2季度的小規(guī)模,才能再申報(bào)一般納稅人嗎?謝謝
老師,我有批庫(kù)存商品,一直在倉(cāng)庫(kù)沒(méi)銷(xiāo)售,之后每個(gè)月銷(xiāo)售貨物貨都是當(dāng)月產(chǎn)多少賣(mài)多少,不動(dòng)之前的庫(kù)存。那我每次銷(xiāo)售還需要算上期初庫(kù)存數(shù)算加權(quán)平均單價(jià)嗎?
第22題 B選項(xiàng) 為什么是對(duì)的。為什么不考慮債務(wù)人行為發(fā)生之日起5年內(nèi)沒(méi)有行使的期限,不是應(yīng)該考慮哪個(gè)時(shí)間更長(zhǎng)嗎
老師,電子稅務(wù)局填報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,是把財(cái)務(wù)軟件結(jié)賬之后出具的報(bào)表抄到電子稅務(wù)局財(cái)務(wù)報(bào)表上嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)如果客戶郵寄給我們資料,不寫(xiě)具體地址,寫(xiě)模糊地址可以嗎,例如某某市某某街某某號(hào)菜鳥(niǎo)驛站,可以的吧
老師 想問(wèn)下安全生產(chǎn)費(fèi)用計(jì)提的分錄怎么寫(xiě) 是按月計(jì)提嗎 我們是燃?xì)庑袠I(yè)
辦理出口退稅,開(kāi)的銷(xiāo)售發(fā)票,是普票還是專票呢
一個(gè)自然人帶著自己的勾機(jī)給我們公司干了一天的活,代開(kāi)了一張500元的建筑服務(wù)*工程服務(wù)的稅率為“免稅”的發(fā)票給我們公司,這張發(fā)票開(kāi)成免稅發(fā)票對(duì)嗎老師?
老師麻煩問(wèn)一下,我單位是個(gè)體戶,老板自己給員工發(fā)工資,我做憑證可以借應(yīng)付職工薪酬,貸,其他應(yīng)付款-老板名字嗎,謝謝老師
老師您好,我想問(wèn)一下,工商年報(bào)納稅總額,是以入庫(kù)金額,還是計(jì)提金額,個(gè)稅是不包括在里面的吧,謝謝
沒(méi)有多繳,只是可能是當(dāng)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候數(shù)據(jù)有誤,現(xiàn)在要怎么平掉這個(gè)余額。分錄要怎么錄
可以借記“應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金”(紅字),貸記“銀行存款”或“庫(kù)存現(xiàn)金”,以沖銷(xiāo)多記金額。分錄示例:借:應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金 -XXX元,貸:銀行存款/-庫(kù)存現(xiàn)金 -XXX元。這樣能調(diào)整賬面余額至正確狀態(tài)。