您好,不到季末我們也不知道會(huì)不會(huì)超30萬, 借:應(yīng)收 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 季末確認(rèn)了 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入

老師小規(guī)模確認(rèn)收入怎么寫分錄
老師,小規(guī)模確認(rèn)收入的分錄怎么寫
老師,請(qǐng)問小規(guī)模免稅后確認(rèn)收入時(shí)分錄怎么寫呢
小規(guī)模納稅人確認(rèn)無票收入,在現(xiàn)在的最新政策下,怎么寫分錄?
你好老師,我們是電商,小規(guī)模納稅人,確認(rèn)無票收入分錄咋寫,有沒有銷項(xiàng)稅
老師你好,10月已經(jīng)發(fā)貨,但未滿足收入條件及還未開增值稅發(fā)票,是否要在10月納稅所屬期繳納增值稅呀?還是等開票確認(rèn)收入再納稅呀?
老師,我開具發(fā)票糸統(tǒng)導(dǎo)出來收入是40318949.79元,申報(bào)企業(yè)所得稅提示我小于增值稅申報(bào)收入42770618.55元,差額:2451668.76元,9月份有沖紅發(fā)票,10月份也沖紅了一張9月份的發(fā)票。這種情況我要怎么查清原因并處理?急,謝謝老師。
繳納社保這塊怎么做的分錄, 繳納時(shí)借應(yīng)付職工薪酬社保 借其他應(yīng)付款社保 貸銀行存款 計(jì)提工資時(shí)借管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資 貸應(yīng)付職工薪酬社保 發(fā)放時(shí)借應(yīng)付職工薪酬工資 貸銀行存款 貸個(gè)稅 貸其他應(yīng)付款社保 總感覺那里不對(duì),和我在電子個(gè)稅申報(bào)的數(shù)據(jù)不一樣 我這樣做是不是不對(duì)
老師你好!上個(gè)開票下個(gè)月需要沖紅,稅費(fèi)己交,影響沖紅嗎?現(xiàn)在稅費(fèi)怎樣處理,下個(gè)月也沒有開票計(jì)劃如何處理
購買打印機(jī)1550元記入什么科目?
股權(quán)變更需要繳納那幾個(gè)稅,稅率多少
企業(yè)在2018年1月1日至2027年12月31日新購進(jìn)的設(shè)備、器具,單位價(jià)值不超過500萬元的,允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本、費(fèi)用在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除。這個(gè)政策合伙企業(yè)適用嗎?
企業(yè)將貨物賣給直銷員和消費(fèi)者那個(gè)銷售額確定老師給個(gè)總結(jié)
請(qǐng)問老師,稅負(fù)率5%,銷售100萬,進(jìn)項(xiàng)要多少?怎么算?
老師 請(qǐng)問調(diào)整社保繳費(fèi)工資應(yīng)該怎么操作?


按百分之一確認(rèn)增值稅嗎
您好,對(duì)的,小規(guī)模的優(yōu)惠?稅率是1%
沒票后面不付發(fā)票,付收據(jù)嗎?
您好,沒有發(fā)票,我們附上銷售單,送貨單等就可以了