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老師問一下 我們公司去年把車賣了 去年分錄是:銀行存款 貸:營業(yè)外收入 沒做清理 今年才給二手車的發(fā)票,我覺得去年的分錄做的不對, 沖紅:銀存 貸:營業(yè)外收入借:固清 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 借:銀存 貸:固清 應(yīng)交稅費(fèi)(銷項(xiàng))做的對嗎?

2024-09-10 13:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-09-10 13:33

同學(xué),你好 嗯嗯,對的

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快賬用戶6068 追問 2024-09-10 13:34

把去年的沖紅 銀行存款不受影響吧

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齊紅老師 解答 2024-09-10 13:35

同學(xué),你好 銀行存款,借方一紅一藍(lán),不影響

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同學(xué),你好 嗯嗯,對的
2024-09-10
借利潤分配,未分配利潤 貸,應(yīng)收賬款 借,應(yīng)收賬款 貸利潤分配未分配利潤 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。
2024-09-10
你好! 1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?累計(jì)折舊 ? ? ? ?固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 貸:固定資產(chǎn) 2.發(fā)生的清理費(fèi)用 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款 3.出售收入、殘料等的處理 借:銀行存款/原材料等 貸:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 4.屬于生產(chǎn)經(jīng)營期間正常報(bào)廢清理的處理凈損失 借:營業(yè)外支出——處置非流動資產(chǎn)損失 貸:固定資產(chǎn)清理
2024-09-10
對的是的,可以這么做的
2024-04-06
去年賣車未入賬,現(xiàn)補(bǔ)記沖銷去年分錄。新分錄為:借:營業(yè)外收入 貸:銀行存款 同時,去年分錄也需相應(yīng)調(diào)整。
2024-09-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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