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老師 我們每個月要暫估收入 并申報未開票收入。下個月如果開了部分發(fā)票 就做開票收入 沖部分暫估收入 開票的申報增值稅 沖的部分暫估收入在申報表未開票收入那填負數(shù) 這樣合理嗎

2024-09-10 07:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-09-10 07:34

合理,操作正確。暫估收入用于預(yù)估,開票后根據(jù)實際金額調(diào)整,確保賬目與申報準確無誤。

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快賬用戶8584 追問 2024-09-10 07:41

但是下個月我發(fā)現(xiàn) 我當時暫估的賬單 又發(fā)生了變化 數(shù)據(jù)不一樣了 (已經(jīng)申報了)但是暫估收入又沒有完全開票 我是不是得調(diào)整暫估 和賬單一致呀

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齊紅老師 解答 2024-09-10 07:44

是的,應(yīng)調(diào)整暫估收入至與實際賬單相符。已申報不影響調(diào)整,但需注意調(diào)整對稅負的影響,并做好記錄。建議檢查是否影響已申報數(shù)據(jù),必要時聯(lián)系稅務(wù)顧問。

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快賬用戶8584 追問 2024-09-10 07:47

金額不大 每個月就幾千塊錢 那我調(diào)整在當月 并申報嗎?

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齊紅老師 解答 2024-09-10 07:50

金額不大且頻率不高,當月調(diào)整并申報是合理的。確保記錄清晰,避免影響財務(wù)報表和稅務(wù)合規(guī)性。如有疑問,可咨詢稅務(wù)專業(yè)人士。

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合理,操作正確。暫估收入用于預(yù)估,開票后根據(jù)實際金額調(diào)整,確保賬目與申報準確無誤。
2024-09-10
借應(yīng)收賬款負數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù) 借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費
2020-08-24
您好。是可以的。謝謝
2022-08-12
您好,不是,就是您先內(nèi)部確認哪些先未開票收入本期開票的
2022-04-19
沖暫估需要在增值稅報表里填-91000的收入還是寫在未開具發(fā)票那一欄。
2022-06-07
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