合理,操作正確。暫估收入用于預(yù)估,開票后根據(jù)實際金額調(diào)整,確保賬目與申報準確無誤。
老師您好,我們公司去年12月時根據(jù)訂單系統(tǒng)的已完成未收款數(shù)據(jù)做了暫估收入,增值稅申報時這部分做了無票收入繳稅?,F(xiàn)在做1-3月增值稅申報了,要怎么算1-3月的無票收入數(shù)呢?是用1-3月暫估收入減去12月申報的暫估收入嗎?
留底稅額做未收入申報,以后月份開發(fā)票了,未開票收入填報負數(shù)沖回,那實際發(fā)生的未開票收入正常申報嗎?不能沖當時留底稅額做的那部分收入是嗎?
留底稅額申報了未開票收入,我們賬務(wù)上暫估了收入,分錄是 借應(yīng)收賬款 貸收入 貸應(yīng)交稅金-銷項,次月有開發(fā)票,我們想用開票的金額 負數(shù)沖減原來暫估的收入憑證,但是這個開票金額有之前月份未開票現(xiàn)在開的,比如一共開票4萬,2萬是當月發(fā)生,2萬是之前未開票現(xiàn)在開的,這4萬可以都用來沖減我們?yōu)榱饲辶懔舻锥愵~而暫估的那部分收入嗎?
報稅的時候上個月暫估收入填在未開票收入里面,那本月報稅的時候這部分銷項稅怎么處理?
請問2021年8月的暫估收入,按當時按未開票收入進行了納稅,同時也結(jié)轉(zhuǎn)了成本,但截止2022.12也未開票收款,這個暫估收入要沖銷么?如果沖銷了暫估收入,那已結(jié)轉(zhuǎn)的成本要做處理么?
上海一網(wǎng)通辦里,個人股權(quán)變更一件事中, 上傳《股權(quán)原值及合理費用證明材料》,請問股東為認繳還沒實繳,這個股權(quán)原值證明材料是什么?自然人之間轉(zhuǎn)讓沒什么費用,這個合理費用證明材料怎么填?
老師 之前我們出口 收到的款,都掛在預(yù)收賬款科目了, 當時因為少資料出口也沒退稅, 現(xiàn)在怎么把預(yù)收賬款余額平賬呢
老師,您好!請問 企業(yè)收到股東投入的專利技術(shù)入股,一共12項評估2500萬元,請問入賬無形資產(chǎn)需要按每個專利名稱分攤金額入賬嗎?
請問老師,去年的收入今年一月退貨,匯算清繳時,收入和成本分別是調(diào)增還是調(diào)減?謝謝!
老師請問下公司購買工業(yè)園區(qū)的房產(chǎn)和土地,這個發(fā)票是開銷售不動產(chǎn),還是一部分開銷售不動產(chǎn),一部分開銷售土地的發(fā)票呢,銷售土地能開增值稅專用發(fā)票嗎
配備操作人員的建筑施工設(shè)備出租符合簡易征收中的清包工方式提供提供建筑服務(wù)嗎
我這邊有一家公司,23年12月的時候有一筆四百多萬的暫估,然后24年5月回了兩百多萬的發(fā)票進來,還有兩百多萬就需要調(diào)出來交稅,請問各位老師這個分錄怎么調(diào)呀?我現(xiàn)在怎么調(diào)未分配利潤都對不上
10萬增值稅專票,13個點客戶承擔10個點我們承擔3個點。進項10萬開專票,供應(yīng)商讓我們承擔10個點,這樣我們是賺了還是虧了
老師好,服務(wù)商開給我的專票被稅務(wù)局要求做進項轉(zhuǎn)出,我要求服務(wù)商退回我進項轉(zhuǎn)出的稅額是合理的嗎,因為我無法抵扣了呀,但我付的可是價稅合計的金額給他,請勿重復(fù)接單
報年報,需要調(diào)整的費用,比如工資等怎么調(diào)整
但是下個月我發(fā)現(xiàn) 我當時暫估的賬單 又發(fā)生了變化 數(shù)據(jù)不一樣了 (已經(jīng)申報了)但是暫估收入又沒有完全開票 我是不是得調(diào)整暫估 和賬單一致呀
是的,應(yīng)調(diào)整暫估收入至與實際賬單相符。已申報不影響調(diào)整,但需注意調(diào)整對稅負的影響,并做好記錄。建議檢查是否影響已申報數(shù)據(jù),必要時聯(lián)系稅務(wù)顧問。
金額不大 每個月就幾千塊錢 那我調(diào)整在當月 并申報嗎?
金額不大且頻率不高,當月調(diào)整并申報是合理的。確保記錄清晰,避免影響財務(wù)報表和稅務(wù)合規(guī)性。如有疑問,可咨詢稅務(wù)專業(yè)人士。