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報(bào)稅的時(shí)候上個(gè)月暫估收入填在未開(kāi)票收入里面,那本月報(bào)稅的時(shí)候這部分銷(xiāo)項(xiàng)稅怎么處理?

2022-12-03 20:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-03 20:48

你好 你這個(gè)暫估的,那么銷(xiāo)項(xiàng)是需要一同繳納的

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快賬用戶5578 追問(wèn) 2022-12-03 20:51

上個(gè)月暫估的時(shí)候已經(jīng)繳納了啊

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快賬用戶5578 追問(wèn) 2022-12-03 20:52

這個(gè)月開(kāi)票了,賬務(wù)怎么處理,就是說(shuō)憑證怎么做

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齊紅老師 解答 2022-12-03 20:55

你這個(gè)憑證要紅沖回去的 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 增值稅 貸:應(yīng)收賬款等---暫估

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快賬用戶5578 追問(wèn) 2022-12-03 21:02

暫估的時(shí)候怎么做賬,實(shí)際開(kāi)票當(dāng)月又怎么做賬呢

頭像
齊紅老師 解答 2022-12-03 21:04

你們暫估的時(shí)候 借:應(yīng)收賬款等---暫估 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 增值稅

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你好 你這個(gè)暫估的,那么銷(xiāo)項(xiàng)是需要一同繳納的
2022-12-03
沖暫估需要在增值稅報(bào)表里填-91000的收入還是寫(xiě)在未開(kāi)具發(fā)票那一欄。
2022-06-07
合理,操作正確。暫估收入用于預(yù)估,開(kāi)票后根據(jù)實(shí)際金額調(diào)整,確保賬目與申報(bào)準(zhǔn)確無(wú)誤。
2024-09-10
同學(xué)你好 這個(gè)直接紅沖未開(kāi)票收入
2023-05-08
同學(xué),你好 一般不會(huì)的
2025-03-05
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