因?yàn)?,匯算的時(shí)候方便通過(guò)應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),統(tǒng)計(jì)福利費(fèi)
公司送月餅給員工,賬務(wù)處理是 借:管理費(fèi)用等科目 , 貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) , 貸:銀行存款等科目 請(qǐng)問(wèn)為什么這樣寫(xiě)?
老師,員工的水電房租補(bǔ)助,是這樣帳務(wù)處理么 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:銀行存款 在申報(bào)個(gè)稅時(shí),并入工資申報(bào)是嗎?
分錄如下(兩步分錄): 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金(銀行存款) ?老師,你好 ?為什么領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)員工吃飯是這樣做分錄嗎 ?為什么不直接做管理費(fèi)用福利費(fèi)貸現(xiàn)金
老師,報(bào)銷(xiāo)員工聚餐費(fèi)為什么要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬?直接:借,管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸,銀行存款 。不可以嗎?
老師,就是在賬務(wù)處理上,為什么如招待客戶(hù)或員工聚餐上或給員工發(fā)放福利品,不直接用借管理費(fèi)用貸銀行存款,而是用貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)這樣過(guò)度,求解
比如每用計(jì)提發(fā)放5500,有15元個(gè)稅公司交不從工資扣的那個(gè)分錄對(duì)不
預(yù)計(jì)負(fù)債上表了,為啥還要披露
如果主播個(gè)體以后收入低,主播個(gè)人可以再代開(kāi)勞務(wù)發(fā)票嗎
公司參加羽毛球賽費(fèi)用,球拍衣等3 000元,如何做賬?
是的公司承擔(dān)的,不用再?gòu)膫€(gè)人工資扣的
老師,我還是不懂,我再追問(wèn)一下,我普票開(kāi)了101360.4,我實(shí)際收入肯定也是101360.4,為什么,庫(kù)存現(xiàn)金要寫(xiě)102374.01呢? 到底哪張憑證的寫(xiě)法,才是正確的?
感謝老師細(xì)心的解答,還有個(gè)問(wèn)題個(gè)公司承擔(dān)的分錄幫忙看下,借應(yīng)付職工-工:100貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅100,借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅100貸:銀行存款100
想面庫(kù)存比實(shí)際庫(kù)存大很多如何處理
員工出差,單位給的每天100元餐費(fèi)補(bǔ)助,要并入工資繳納個(gè)稅嗎
老師 你好 小規(guī)模納稅人季度收入超過(guò)30萬(wàn)后,要交增值稅,期末是不是還要計(jì)提附加稅
那直接管理費(fèi)用或銷(xiāo)售費(fèi)用不利于統(tǒng)計(jì)?我是小白
是的,按書(shū)上說(shuō)的規(guī)范操作