可以的,通過成本分配間接估算收入占比。先統(tǒng)計(jì)兩團(tuán)隊(duì)總成本,按比例分配到各自收入上。這樣雖不精確,但在無法直接區(qū)分收入時(shí),是個(gè)合理方法。
我們是商管公司,是區(qū)管委會(huì)旗下集團(tuán)公司的子公司,承接區(qū)內(nèi)一些房產(chǎn)的租賃,自己沒有房產(chǎn),其他公司管理房產(chǎn),出租給商家還有一些公司員工短租,會(huì)收取租賃費(fèi),公攤能耗,給商家的一簽簽幾年的合同,前幾年免租金,后面幾年打折收,每年折扣不同,單位要求我們按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入成本,收入和支出匹配 問題1對(duì)于上述業(yè)務(wù),收租金,房產(chǎn)不是自己的,這個(gè)算啥服務(wù),用哪個(gè)稅率?公攤能耗尼,用哪個(gè),收取的水電費(fèi)用哪個(gè)?分別開具啥明目發(fā)票 問題2對(duì)于收取租金的,有的開票,有的不開票,租金一般一次會(huì)交一段時(shí)間的,有短租,有1,2年的,還有好幾年的,收取得租金啥時(shí)候交增值稅?啥時(shí)候交企業(yè)所得稅?不管開不開票,好幾年的那種前幾年免租是不是就收入為0,要求收入成本匹配,收入我要分批確認(rèn)嗎?增值稅一次交了,但是收入按合同期間來確認(rèn)收入繳納企業(yè)所得稅是嗎? 問題三成本這塊,房產(chǎn)擁有者會(huì)一段時(shí)間給個(gè)成本明細(xì),他給我們200.套,我們就簽200套的合同,實(shí)際租出100套,那么成本我就分?jǐn)偭?,其?shí)收入和成本不匹配 問題四合同確定了,收入和成本的,但是既沒開票也沒收到票,我估怎么入賬?票來了怎么做
本單位是一家門診,前段時(shí)間開展了三伏貼的治療?三伏貼這塊我們單位是醫(yī)生開單,然后由專門的兩個(gè)團(tuán)隊(duì)來負(fù)責(zé)敷貼治療,我們單位的績效政策就是這兩個(gè)敷貼治療的團(tuán)隊(duì)是根據(jù)收入的10%給他們來結(jié)算工資敷,但現(xiàn)在的問題是,這兩個(gè)團(tuán)隊(duì)對(duì)應(yīng)的收入是多少區(qū)分不出來,能否根據(jù)他們領(lǐng)用的成本來反向推他們的收入占比?
本單位是一家門診,前段時(shí)間開展了三伏貼的治療?三伏貼這塊我們單位是醫(yī)生開單,然后由專門的兩個(gè)團(tuán)隊(duì)來負(fù)責(zé)敷貼治療,我們單位的績效政策就是這兩個(gè)敷貼治療的團(tuán)隊(duì)是根據(jù)收入的10%給他們來結(jié)算工資,但現(xiàn)在的問題是,這兩個(gè)團(tuán)隊(duì)對(duì)應(yīng)的收入是多少區(qū)分不出來,能否根據(jù)他們領(lǐng)用的成本來反向推他們的收入占比?
本單位是一家門診,前段時(shí)間開展三伏貼治療,有醫(yī)生開單,有兩個(gè)敷貼團(tuán)隊(duì)A隊(duì)B隊(duì)進(jìn)行敷貼,其中有個(gè)A敷貼團(tuán)隊(duì),他們也進(jìn)行了開單,本單位的工資政策是自己開單自己做的醫(yī)生給收入的40%績效,敷貼醫(yī)生給收入的10%績效,請(qǐng)問敷貼團(tuán)隊(duì)a隊(duì)的績效應(yīng)該如何核算? 因?yàn)榉筚Na隊(duì)對(duì)應(yīng)的收入是不清楚的,是想通過他們領(lǐng)料的成本反推他的收入,但是有個(gè)問題就是他領(lǐng)料的成本,其中有一部分肯定是他自己開單自已做的,另外一部分是其他醫(yī)生開單敷貼團(tuán)隊(duì)A做的,那這兩部分的這個(gè)成本如何計(jì)算?
老師你好,我想問下,我們租了一塊地,然后分別租給別人,但是我們交的電費(fèi)電務(wù)局一直沒給我們開票,然后我們收取下面租戶的電費(fèi),別人要求這我們開票,我們能開電費(fèi)的發(fā)票嗎
2023年科技型中小企業(yè) 獎(jiǎng)勵(lì)這個(gè)錢怎么做分錄打到公司賬上
郭老師,賬上有一些應(yīng)付賬款,沒辦法開票了,要怎么處理比較合規(guī),怎么平賬
老師,咨詢一下,之前年度的進(jìn)項(xiàng)稅在2023年11月份勾選了,現(xiàn)在要更正申報(bào),把11月份勾選的這張發(fā)票要放在12月份勾選,這個(gè)怎么處理?
增值稅附表四中,先進(jìn)制造業(yè)增值稅加計(jì)抵減,如果本期發(fā)生了采購?fù)素洠窍鄳?yīng)的增值稅加計(jì)抵減的調(diào)減項(xiàng)是否需要把該金額增值稅進(jìn)項(xiàng)額填進(jìn)去?
請(qǐng)教我們是物業(yè)服務(wù)公司,受客戶委托對(duì)小區(qū)進(jìn)行維修,產(chǎn)生了造價(jià)咨詢服務(wù)費(fèi),預(yù)算服務(wù)費(fèi),監(jiān)理服務(wù)費(fèi),設(shè)計(jì)服務(wù)費(fèi),客戶予以對(duì)賬付款,如何向客戶開票呢?
樸 老師進(jìn) 自然人個(gè)人能不能開發(fā)票出去?是不是需要稅務(wù)局代開?是不是可以線上代開?然后開票人是不是稅務(wù)局?
老師21年已經(jīng)入了成本了,不能付款發(fā)票也用不了了,現(xiàn)在具體要怎么操作,是年底匯算時(shí)候調(diào)增嗎
廣告費(fèi)超過營收的15%,多余部分怎么處理。是補(bǔ)稅調(diào)增,企業(yè)所得納稅?出現(xiàn)廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出不匹配預(yù)警怎么處理比較好?
老師,請(qǐng)問不是企業(yè)名下的員工,但是是為企業(yè)去辦事,火車票記在什么科目下?