你好!返還給誰了呢

老師,您好!我們是合伙企業(yè),月初收到一筆被投資企業(yè)的分紅,入了投資收益科目。月中要給合伙人分下去,要如何做分錄?代扣代繳個稅的那部分金額又如何做分錄?
老師,你好,我們是一家房屋租賃企業(yè)。有一家公司跟我們簽合同,然后沒有到期,他就退場了。然后有幾萬塊錢的違約金。我們開出的是租金的發(fā)票。這個我應(yīng)該怎么做賬,計入哪個科目。是計入主營業(yè)務(wù)收入還是營業(yè)外收入。謝謝老師。
#提問#老師,我們有一個研發(fā)項目,是這樣的,科技廳支付一部分專項資金,我們自己出一部分自籌資金,這個項目完工以后,后期的收益有一部分歸客戶,有一部分收益歸我們,我們的收益這款我是計入其他業(yè)務(wù)收入么?這個專項發(fā)生的費用我怎么做賬,全部計入研發(fā)支出,結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用?科技廳撥款的那部分之前做的遞延收益,如果這部分發(fā)生了我怎么結(jié)轉(zhuǎn)遞延收益,是年底結(jié)轉(zhuǎn)么?還是說我專項資金用完就可以結(jié)轉(zhuǎn)
老師,您好,我想問下,我們企業(yè)收到的專項資金入的是基本戶,補貼局要求我們分自有資金和專項資金,那是從基本戶下在設(shè)立二級明細科目嗎? 基本戶-自有資金 基本戶-專項資金,如果這樣操作就很麻煩,一個賬戶分兩部份,還有其它更合適的方法嗎?
老師,請教一下,我們是外貿(mào)企業(yè),收到商務(wù)局的企業(yè)扶持獎勵入那個會計科目哇,收到獎勵又二次分配給別人了,又怎么做賬務(wù)處理呢
機械租賃合同是按實際結(jié)算金額算印花稅還是按合同金額算,合同金額都大于實際結(jié)算金額
老師請教一下:1??商品用于招待、正規(guī)分錄 借:管理費用招待費 貸 主營業(yè)務(wù)收入。 再結(jié)轉(zhuǎn) 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品。 (如果之前一直做成 借 管理費用 招待費貸庫存商品的話 將來審計大概會有什么影響 、目前小規(guī)模 ) 還有 2??如果現(xiàn)在我更改成正規(guī)分錄 之前申報過 企業(yè)所得稅的 是否會影響 3??快帳系統(tǒng)是否有一鍵報送稅務(wù)系統(tǒng)的。謝謝
已經(jīng)認證申報的發(fā)票發(fā)現(xiàn)稅率開錯了,怎么處理?
我們酒店洗衣房之前更新改造總價23000(其中質(zhì)保金1150元),但是工程那邊請款的時候沒有說質(zhì)保金,會計這邊就是按21850做的長期待攤費用,現(xiàn)在質(zhì)保金1150元請求付款,這筆賬要怎么做憑證?
老師您好,縣應(yīng)急局給單位參加活動的個人獎金,應(yīng)該報工資薪金還是偶然所得呢?公司僅收到后代為轉(zhuǎn)發(fā)
小微企業(yè)認定中利潤總額不超過300萬,還是銷售收入不超過300萬
老師,我們每個銀行公戶都有提取備用金,這個備用金最后怎么平賬?
老師,今天收到了2022年的勞務(wù)費發(fā)票,發(fā)票當年就開了,只是發(fā)票沒給到財務(wù)。當時工程結(jié)束后,會計是從在建工程轉(zhuǎn)到了固定資產(chǎn)里面,并且按月折舊的。領(lǐng)導(dǎo)說是現(xiàn)在收到發(fā)票了,要付款付給做工程的這家公司。那現(xiàn)在收到2022年的勞務(wù)費發(fā)票,我該怎么做賬呢?需要調(diào)整以前年度的賬嗎?
老師,公司之前訂桶裝水的空桶的押金是我微信給的,200元,現(xiàn)在我們不再訂水了,200押金要退回給我們。因為我之前微信給的,然后拿收據(jù)回去沖備用金了,現(xiàn)在讓供應(yīng)商直接把錢退回公司公戶,這樣子是不是不好?
我們是按當月末開票金額申報增值稅還是銀行當月的收入申報增值稅?
就是當?shù)氐陌l(fā)改局部門,應(yīng)該是作為費用返的
你好!這樣的話,建議你借銀行存款,貸營業(yè)外收入 然后返還做相反的分錄
返回時沒有任何憑據(jù),是做相反分錄合適呢還是做營業(yè)外支出等費用科目合適呢
你好!是怎么返回的?給現(xiàn)金還是什么