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Q

請問老師我公司一般納稅人碰到了銷售某貨物時沒有進貨發(fā)票遲遲不到,供應(yīng)商就是不開發(fā)票,采購時預(yù)付賬款含稅價500,銷售客戶含稅價900,客戶需要發(fā)票,財務(wù)打算先開發(fā)票,該如何寫會計分錄呢?老師看我寫的對不對:借:預(yù)付賬款暫估500 貸 銀行存款500 借庫存商品500 貸 預(yù)付賬款暫估500 銷售開票借:銀行存款900,貸主營業(yè)務(wù)收入796.46應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-銷項稅額103.54結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營業(yè)務(wù)成本500貸庫存商品500,次年匯算清繳再調(diào)增500對

2024-08-31 23:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-09-01 00:10

你好,你的分錄不完全正確

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快賬用戶4775 追問 2024-09-01 09:21

那準確的應(yīng)該是怎樣的?麻煩老師寫給我一下

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齊紅老師 解答 2024-09-01 09:50

你暫估科目不能清零,同時增加非暫估科目

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快賬用戶4775 追問 2024-09-01 10:39

怎么做分錄呢

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齊紅老師 解答 2024-09-01 11:28

:借:預(yù)付賬款暫估500 貸 銀行存款500 修改,:借:預(yù)付賬款500 貸 銀行存款500

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快賬用戶4775 追問 2024-09-01 11:47

就是不需要寫暫估 安裝正常分錄走,然后次年匯算清繳記得調(diào)增就行了,對嗎

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齊紅老師 解答 2024-09-01 14:33

是的,因為處理了暫估,就不容易判斷是否去的發(fā)票了

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您的會計分錄大體正確,但有個小細節(jié)需調(diào)整。預(yù)估入庫時,借方科目應(yīng)為“在途物資”而非“預(yù)付賬款暫估”。其他步驟無誤,建議修改后如下: 借:在途物資 500 貸:預(yù)付賬款 500 銷售時: 借:銀行存款 900 貸:主營業(yè)務(wù)收入 796.46 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項)103.54 成本結(jié)轉(zhuǎn): 借:主營業(yè)務(wù)成本 500 貸:在途物資 500 次年匯算清繳時,若仍未收到發(fā)票,需進行相應(yīng)調(diào)整。
2024-09-01
你好,你的分錄不完全正確
2024-09-01
您好 請問對方給您單位開具專票還是普通發(fā)票 您單位是一般納稅人嗎
2024-08-13
您好,對的,然后最后的話,這個500沒有票,匯算的時候調(diào)增,就可以的
2024-09-01
您好,我知道您的困惑,我們開票后有收入,但沒有成本結(jié)轉(zhuǎn),暫估嘛,金額是確定的,只是供應(yīng)商的發(fā)票沒有來, 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 (發(fā)票來后沖回這個分錄,再按發(fā)票做分錄 借:庫存商品 進項稅 貸:應(yīng)付賬款 ) 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
2024-08-13
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