你好,你的分錄不完全正確
老師你好,關(guān)于當月收到貨和銀行存款已付款,產(chǎn)品也做出來銷售了,但是采購的發(fā)票要下個月才能或者兩個月后才能收到,關(guān)于當月發(fā)貨要結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,這個成本是怎么計算,那么收到發(fā)票后又怎么處理呢。我們是一般納稅人,采購的原材料有普票和專票。 付款用 借:預(yù)付賬款 500 元 貸銀行存款500元 收到貨:借:原材料500 元 貸應(yīng)付賬款500 元 當月做出來的產(chǎn)品銷售后 借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅額 那么結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營業(yè)務(wù)成本 500貸:庫存商品500這兒可轉(zhuǎn)成本是500元還是把五百元扣掉可以抵扣后的金額
老師您好,我們是一家一般納稅人的商貿(mào)公司,我之前材料沒有回來暫估材料借:庫存商品 5000 貸:應(yīng)付賬款 5000同時結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營業(yè)務(wù)成本5000 貸:庫存商品5000 材料發(fā)票回來了,我紅沖了借:庫存商品-5000貸:應(yīng)付賬款-5000;沒有紅沖成本,然后我就按照發(fā)票的實際金額入賬借:庫存商品4425應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項575貸:應(yīng)付賬款5000,銷售的時候我借:應(yīng)收賬款,貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 主營業(yè)務(wù)收入同時結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品,請問老師我是不是成本重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)了
老師您好,我們是一家一般納稅人的商貿(mào)公司,我之前材料沒有回來暫估材料借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 同時結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營業(yè)務(wù)成本貸:庫存商品材料發(fā)票回來了,我紅沖了借:庫存商品貸:應(yīng)付賬款;沒有紅沖成本,然后我就按照發(fā)票的實際金額入賬借:庫存商品應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項貸:應(yīng)付賬款,銷售的時候我借:應(yīng)收賬款,貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 主營業(yè)務(wù)收入同時結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品,請問老師我是不是成本重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)了
請問老師我公司一般納稅人碰到了銷售某貨物時沒有進貨發(fā)票遲遲不到,供應(yīng)商就是不開發(fā)票,采購時預(yù)付賬款含稅價500,銷售客戶含稅價900,客戶需要發(fā)票,財務(wù)打算先開發(fā)票,該如何寫會計分錄呢?
請問老師我公司一般納稅人碰到了銷售某貨物時沒有進貨發(fā)票遲遲不到,供應(yīng)商就是不開發(fā)票,采購時預(yù)付賬款含稅價500,銷售客戶含稅價900,客戶需要發(fā)票,財務(wù)打算先開發(fā)票,該如何寫會計分錄呢?老師看我寫的對不對:借:預(yù)付賬款500 貸 銀行存款500 借庫存商品500 貸 預(yù)付賬款暫估500 銷售開票借:銀行存款900,貸主營業(yè)務(wù)收入796.46應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-銷項稅額103.54結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營業(yè)務(wù)成本500貸庫存商品500,次年匯算清繳再調(diào)增500對嗎?
老師你好,石油化工行業(yè),損耗率千分之,期初0,本年累計入庫323.53噸,本年出庫255.07噸,賬面庫存為68.46噸,盤點實際庫存為67.95噸,求損耗率怎么算
老師我去年收入分錄借應(yīng)收賬款5000貸主營業(yè)務(wù)收入5000借庫存商品3000貸應(yīng)付賬款3000成本是主營業(yè)務(wù)成本3000貸庫存商品3000今年2月我做了沖紅分錄借應(yīng)收-5000貸主營業(yè)務(wù)收入-5000借庫存-3000貸應(yīng)付賬款-3000成本分錄是借主營業(yè)務(wù)成本-3000貸庫存商品-3000沒用利潤分配未分配利潤來做,4月份怎么調(diào)整用利潤分配未分配利潤來做,分錄寫下吧
老師好問下個人所得稅匯算清繳,今年申報去年的,按照所屬期,還是按照單位申報的時間匯總?
自產(chǎn)自銷在稅務(wù)官網(wǎng)可以看出來嗎?哪個地方
老師,企業(yè)稅務(wù)登記備案小企業(yè)會計準則,我們有其他收益,其他收益如何在財務(wù)報表中填列
你好老師,如果匯算清繳時暫估的成本還沒沖銷,怎么處理,可以跨期處理嗎
老師,子公司在年中注銷了,成立了分公司,子公司的半年利潤小于300萬,那能享受小微企業(yè)的所得稅優(yōu)惠政策嗎?
飛機票報銷要取得什么憑證呢
老師你好,民辦非企業(yè),應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)入什么科目
發(fā)票開出來了,然后不付全款,先付部分款項,這樣可以嗎
那準確的應(yīng)該是怎樣的?麻煩老師寫給我一下
你暫估科目不能清零,同時增加非暫估科目
怎么做分錄呢
:借:預(yù)付賬款暫估500 貸 銀行存款500 修改,:借:預(yù)付賬款500 貸 銀行存款500
就是不需要寫暫估 安裝正常分錄走,然后次年匯算清繳記得調(diào)增就行了,對嗎
是的,因為處理了暫估,就不容易判斷是否去的發(fā)票了