你好!這個問題可能是因為數(shù)據(jù)錄入或系統(tǒng)差異導致的。先檢查數(shù)據(jù)源是否有誤,確認后,如果需要調(diào)整賬目,可以通過借應收賬款,貸銀行存款或現(xiàn)金的方式進行調(diào)整,確保賬目一致。記得做好記錄和憑證。
老師 你好,我想問一下資產(chǎn)負債表里的其他應付款是怎么得出的呢? 在資產(chǎn)負債表里能用公式得出嗎? 知道是取數(shù)據(jù): 其他應付款貸方明細余額加其他應收款貸方明細余額 但是我的資產(chǎn)負債表里好像沒有其他應付款貸方明細余額和其他應收款貸方明細余額 這兩項數(shù)據(jù)。 所以我不太明白。
老師,您好!填資產(chǎn)負債表,表中的應付賬款,可以根據(jù)科目余額表填報嗎? 應付賬款是應付帳款的貸方余額+預付賬款的貸方余額,但是我的科目余額表中的預付賬款的余額在借方,該怎么算
老師,請問其他應收款貸方有余額,我怎么在資產(chǎn)負債表上調(diào)到其他應付款呢
你好!老師,我問下應收帳款在貸方余額484669.99,電子稅務局資產(chǎn)負債表余額486235 .3,有誤差怎么調(diào)帳
你好!老師,我問下應收帳款在貸方余額484669.99,電子稅務局資產(chǎn)負債表余額486235 .3,資產(chǎn)負債表應收帳款余額怎么表示
老師您好!9月1日社保新規(guī)實施請問下年齡超過50歲的阿姨我們酒店有兩個,都沒有買社保,按規(guī)定應該是簽勞務合同的,但這樣稅務上又有問題,因為如果簽勞務合同,就得按勞務報酬來代扣20%的個稅,對方還得提供發(fā)票給我們,肯定不太可能,但是如果按工資薪金所得簽勞動合同,社保這里又不合法,請問這類的要怎么做
老師好,租房發(fā)票客戶可以去代開嗎?
老師公司為全體員工買的菜,沒有支付,計提的具體分錄怎么做
老師,固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)投房,成本模式,比如3月1日轉(zhuǎn)換的,轉(zhuǎn)換無差額,那投房折舊是從3月折舊還是4月開始折舊?
老師,固定資產(chǎn)之前有過變動,到最后一個月的時候折舊費很高,怎么處理
旅游行業(yè),跟導游是勞務關系,有什么好的建議發(fā)勞務費。
老師你好,個體工商戶做電商的能做核定征收嗎現(xiàn)在。金額的話一個月大概100萬到200萬
老師,麻煩問下,小規(guī)模企業(yè),資產(chǎn)總額超過5000萬了,印花稅電子數(shù)據(jù)系統(tǒng)自動減半征收了,這個申報對嗎
這個這個合報中考慮未實現(xiàn)內(nèi)部交易影響嗎?
老師好,所得稅匯算清繳中工會經(jīng)費的實際發(fā)生額是不是上交給國庫的金額???另外工會經(jīng)費計提依據(jù)是工資應發(fā)合計數(shù),那是取個稅申報表的合計數(shù)還是取財務賬上的應付職工薪酬呢!每月應付職工薪酬有沖上月計提數(shù)與本月計提數(shù)還有實際發(fā)放數(shù),與個稅還是有出入的。